嗯嗯,可以報(bào)銷的,計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
老師,你好,我們公司在郊區(qū)有一個郊區(qū),可以餐飲住宿,拓展娛樂,但是餐飲這邊我們每次買菜都在附近個人農(nóng)戶那邊買他們自己種的蔬菜來做飯,每次采購大概3000多塊錢,這個沒有發(fā)票怎么入賬
老師,瑜伽館包學(xué)員的餐食,每天做飯阿姨都會去采購菜,去的是小商販沒有發(fā)票的,這個能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?這些費(fèi)用怎么做賬?包括做飯阿姨的工資?還有給學(xué)員購買的瑜伽服怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師好!公司沒有食堂,但是有個招待人的飯廳,偶爾會自己買菜做飯。那么,這種買菜發(fā)票可以給買菜的員工進(jìn)行報(bào)銷,并且稅前扣除嗎?
老師好,一家個獨(dú)性質(zhì)的醫(yī)院,經(jīng)營范圍內(nèi)沒有食堂,但老板自己買的鍋碗瓢盆自己做飯吃,員工不吃,這些鍋碗瓢盆、液化氣及面粉油菜等可以在稅前扣除嗎?
老師,我們員工自己采買食材自己做飯,請問這個菜錢我們固定每個月按人頭打入一個員工的賬號,這個屬于福利費(fèi),我們這種方式屬于內(nèi)部食堂么? 企業(yè)內(nèi)部設(shè)立員工食堂,將餐費(fèi)補(bǔ)貼撥付給食堂的支出,職工福利費(fèi)應(yīng)該單獨(dú)設(shè)置賬冊,請問需要什么才能稅前扣除? 轉(zhuǎn)給固定賬戶后,結(jié)算票據(jù)后,結(jié)余的費(fèi)用,這部分需要退回么?還是不用退回也可以按照轉(zhuǎn)出的菜錢來稅前扣除?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計(jì)分錄
上月申報(bào)個稅的時候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦