同學(xué)您好,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
老師您好,去年計(jì)提的工資金額錯(cuò)了。借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬,今年做調(diào)整,請問會計(jì)會計(jì)分錄怎么做?
老師,因?yàn)槿ツ曜鲑~錯(cuò)誤,導(dǎo)致去年工資計(jì)提少了,今年補(bǔ)提調(diào)賬了,今年交殘保金計(jì)算工資總額時(shí)需不需要加上這部分少計(jì)提的工資呢?
老師,去年工資多計(jì)提了,導(dǎo)致個(gè)人所得稅現(xiàn)在也是借方余額,個(gè)稅交多了。今年應(yīng)該怎么調(diào)平?
老師,你好,去年的工資忘記計(jì)提了,導(dǎo)致今年的應(yīng)付工資為借方余額,請問賬上要怎樣調(diào)整?
老師請問應(yīng)付職工薪酬余額在借方怎么處理?年底了要把應(yīng)付職工薪酬-工資貸方余額與12月計(jì)提的工資金額調(diào)成一致嗎?怎么調(diào)?
增加項(xiàng)目大類時(shí)顯示已存在怎么解決
老師A0000表,當(dāng)年決議日分配的金額,比如填24年匯算清繳,是填24年實(shí)際收到的金額,還是25年決議24年年董事會決議的金額
房子還沒有經(jīng)過5方驗(yàn)收,但是實(shí)際已經(jīng)使用,是否需要繳納房產(chǎn)稅
客戶被列入黑名單,無力償還我司的十萬貨款,那我這邊怎么處理
請問老師,2023年和2024年享受地方政策優(yōu)惠嗎?
老師,新公司建造中的設(shè)計(jì)費(fèi),怎么做分錄?設(shè)計(jì)款是多次付的,發(fā)票未開。
老師,24年年中的時(shí)候處置了固定資產(chǎn)一臺車,當(dāng)時(shí)同事做賬如下: 借:銀行存款16萬 貸:固定資產(chǎn)清理16萬 借;固定資產(chǎn)清理191333.33 累計(jì)折舊88666.67 貸:固定資產(chǎn)280000 借:營業(yè)外支出31333.33 貸:固定資產(chǎn)清理31333.33 處置固定資產(chǎn)的時(shí)候開了16萬(含稅)發(fā)票給對方,并申報(bào)了增值稅;現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,主表一直提示有增值稅收入158415.85元,與營業(yè)收入金額存在差異,這個(gè)要怎么處理呀?要調(diào)賬嗎?
老師好。咨詢下:一個(gè)集團(tuán)有限公司,下設(shè)投資了很多公司。這個(gè)集團(tuán)有限公司和下面的公司,都具有法人資格嗎?這種帶有【集團(tuán)】的架構(gòu)和不是集團(tuán)的,有什么主要區(qū)別嗎?
老師,收到一張24年的發(fā)票,還能做賬嗎?
我們客戶在貨款中直接扣了違約金,開了收據(jù),這個(gè)可以稅前扣除嗎
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為什么要借應(yīng)交稅金_應(yīng)交所得稅呢?
科目不是應(yīng)付工資嗎,怎么會有應(yīng)交稅費(fèi)呢?
這個(gè)是所得稅影響的,沒有可以不寫這組分錄,一般會有
好的,知道了,謝謝老師
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