可以的,沒問(wèn)題的哈
老師,已在增值稅發(fā)票平臺(tái)認(rèn)證“抵扣聯(lián)發(fā)票”,在12月申報(bào)計(jì)算11月增值稅時(shí),可以不抵扣已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師你好。請(qǐng)問(wèn)一般納稅人1月份開的普通發(fā)票,2個(gè)月申報(bào)增值稅,2月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要認(rèn)證嗎?能抵扣1月份普通發(fā)票增值稅稅額嗎?
2月8號(hào)才認(rèn)證發(fā)票進(jìn)項(xiàng),報(bào)一月份增值稅時(shí)候可以抵扣嗎?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開票日期都是1月份
簡(jiǎn)易的說(shuō),2月份銷項(xiàng)發(fā)票3萬(wàn)元整,2月份勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票3萬(wàn)元整,3月份申報(bào)增值稅有看到繳納稅率,那2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就沒有抵扣2月份銷項(xiàng)發(fā)票金額,那還需要申報(bào)2月份增值稅申報(bào)嗎?老師
2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額勾選認(rèn)證,那到了3月份申報(bào)增值稅,那么增值稅申報(bào)還有繳納稅率,那2月份銷項(xiàng)發(fā)票金額沒有抵扣到,那怎么辦呢?老師好,是繼續(xù)申報(bào)增值稅扣繳2月份銷項(xiàng)發(fā)票稅率嗎?老師好。
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說(shuō),他朋友租車給我們的這筆錢,不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營(yíng)所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過(guò)來(lái),怎么辦?
對(duì),沒給打款,后來(lái)把款打到另一個(gè)公司賬戶
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報(bào)稅時(shí),開了10萬(wàn)的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤(rùn)在300萬(wàn)以內(nèi)都是5個(gè)點(diǎn)嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個(gè)表(農(nóng)林木項(xiàng)目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?