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2月份進項發(fā)票金額勾選認證,那到了3月份申報增值稅,那么增值稅申報還有繳納稅率,那2月份銷項發(fā)票金額沒有抵扣到,那怎么辦呢?老師好,是繼續(xù)申報增值稅扣繳2月份銷項發(fā)票稅率嗎?老師好。

2023-02-14 16:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-14 17:00

你好,同學,是這樣的

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你好,同學,是這樣的
2023-02-14
你好,現在還沒有申報二月份兒的,你在附表二里面,在三月份確認了之后,附表二三十五欄里面填寫進去就可以的,如果它沒有自動取數。
2023-02-14
你3月沒有銷項稅就不用交
2023-02-14
2月銷項抵扣了完了就不要交稅了
2023-02-14
你好;? ? ? 那你的 進項稅和銷項稅抵扣了; 你本身就不用個繳納增值稅的; 你月末做結轉分錄即可? ?
2023-02-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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