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老師,已在增值稅發(fā)票平臺(tái)認(rèn)證“抵扣聯(lián)發(fā)票”,在12月申報(bào)計(jì)算11月增值稅時(shí),可以不抵扣已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

2020-11-30 12:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-30 12:02

認(rèn)證了,就要抵扣的額

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認(rèn)證了,就要抵扣的額
2020-11-30
同學(xué)你好,不可以的,跨月是需要紅沖,不能作廢的;
2020-12-29
你好,已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是無法撤銷的
2023-04-17
您好,這個(gè)是屬于待認(rèn)證的,因?yàn)槟氵€沒有勾選
2022-05-10
你好,抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面有一個(gè)統(tǒng)計(jì)查詢明細(xì)下載在這里面下載 是
2022-09-01
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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