你好!借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)21 借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)6 貸應(yīng)付賬款等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額20 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)20
您好,想咨詢一下本月銷項(xiàng)稅額30萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額50萬(wàn)。這20萬(wàn)申請(qǐng)留抵稅退稅,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)要如何進(jìn)行賬務(wù)處理呀?進(jìn)項(xiàng)稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?留抵稅要怎么入賬?
老師,本月銷項(xiàng)21萬(wàn),購(gòu)入商品產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)為6萬(wàn),下月交稅時(shí)勾選進(jìn)項(xiàng)為20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上怎么處理?
B公司為一般納稅人,本月增值稅詳情如下: (1)上月留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額為3萬(wàn)元; (2)本月購(gòu)進(jìn)貨物,產(chǎn)生可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為15萬(wàn)元; (3)本月銷售貨物,產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額40萬(wàn)元; (4)本月因發(fā)生管理不善導(dǎo)致設(shè)備損毀,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出8萬(wàn)元; (5)月末繳納增值稅50萬(wàn)元。 要求:做出月末繳納增值稅,以及轉(zhuǎn)出“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”余額的賬務(wù)處理
老師,我們一般25號(hào)扎帳,到月底算應(yīng)交增值稅9萬(wàn),但是在下月勾選的時(shí)候多勾選了一張8萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),實(shí)繳了1萬(wàn),但是這筆進(jìn)項(xiàng)原本要下月才做賬的,這種情況怎么處理呢
老師,比如說(shuō)我這個(gè)月銷項(xiàng)有20萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)有25萬(wàn),但是這進(jìn)項(xiàng)25萬(wàn)是開在一張發(fā)票上的,然后這個(gè)月又想交2000元的稅,抵扣勾選和申報(bào)表該怎么處理呀老師
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問(wèn)下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問(wèn)老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本