對的,是的,是這么做的。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除比例是發(fā)生額的60%與收入的千分之五較低者,這個業(yè)務(wù)招待費(fèi)是專指銷售費(fèi)用下的嗎,我們有銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),還有管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)也算在這個額度內(nèi)嗎
我們公司招待費(fèi)一般都是按照部門劃分,比如屬于行政單位就是計入了管理費(fèi)用-招待費(fèi),如果是銷售部門就計入銷售費(fèi)用-招待費(fèi),那我在匯算清繳的時候,這個業(yè)務(wù)招待費(fèi),是管理費(fèi)用+銷售費(fèi)用中的兩個招待費(fèi)之和嗎
銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),是匯算清繳的時候合并都屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi),按實(shí)際發(fā)生的60%和銷售收入的5%。取低原則嘛?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個費(fèi)用里面,報表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會導(dǎo)致填報的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
匯算清繳中的A105000表,業(yè)務(wù)招待費(fèi)只是管理費(fèi)用科目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),不包含銷售費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
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老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運(yùn)營一個商業(yè)廣場,其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
好的,節(jié)日給客戶的購物卡和給客戶的 回扣應(yīng)該計入什么費(fèi)用?
銷售費(fèi)用,招待費(fèi), 第二個給客戶的回扣,對方怎么給你開發(fā)票?
給客戶的回扣,沒有發(fā)票
如果你銷售給a,給a的回扣你充收入就行了 但是你開了藍(lán)色發(fā)票,需要開負(fù)數(shù)
給客戶的回扣,對方?jīng)]有開發(fā)票,是老板私下給客戶個人的回扣。 公轉(zhuǎn)私給老板,老板給個人。 大概應(yīng)該是:比如簽一個銷售合同正常應(yīng)該是17萬,客戶說簽合同簽20萬,收客戶的公司付款20萬,付3萬回扣給客戶個人。
你好,那就銷售費(fèi)用回扣或是服務(wù)費(fèi),一分錢抵扣不了。
直接入銷售費(fèi)用-回扣科目嘛? 賬上能出現(xiàn)回扣字眼么 匯算清繳的時候納稅調(diào)增
對的,是的,是這么做的。
因?yàn)橛械慕o的回扣多,十幾萬的,老板就分次幾萬幾萬報銷給他自己,可以入無票支出,銷售費(fèi)用-回扣嘛?匯算清繳調(diào)增
對的,是的,是這么做可以的。
哪入無票支出這種回扣,金額大的,比如一次十幾萬是不是也要分幾個月入帳? 金額太大有風(fēng)險
老板報銷也是分多次幾萬幾萬的 報銷
支付給個人的有風(fēng)險,你需要代扣代繳個稅。
是支付給老板的,老板說是回扣的報銷費(fèi)用
是報銷的話,無票支出匯算清繳納稅調(diào)增,個稅應(yīng)該不用代繳吧?
你好,只要是支付給個人的需要,企業(yè)的不需要。
這個屬于報銷也需要嗎? 比如支付給員工的報銷,這筆費(fèi)用不需代扣個稅吧?
你好,我說的是收款人實(shí)際收款人
怕是太難了,吃回扣的哪個人是不可能提供身份信息的,偶然所得個稅20%那么高,老板也不愿意代繳
你說你單位有這個風(fēng)險的。