系統(tǒng)自帶出來的不管它
老師 增值稅附表三 這個(gè)數(shù)據(jù)是什么意思 應(yīng)該不是免稅的吧 實(shí)際上我們要交稅的哦 3個(gè)點(diǎn)簡易計(jì)稅的普票 這個(gè)數(shù)據(jù)是不是點(diǎn)擊提取附表1數(shù)據(jù)就自動帶出了 系統(tǒng)
老師好!個(gè)體工商戶申報(bào)在第二欄核定銷售額有數(shù)9935.48是系統(tǒng)里自帶的數(shù)據(jù)刪除不了,在11欄未達(dá)起征點(diǎn)填299413.92,帶出來個(gè)稅報(bào)表就是309349.37,這樣就多交稅了,應(yīng)該個(gè)稅報(bào)表是299413.92,請問老師增值稅報(bào)表第二欄數(shù)據(jù)怎么刪除
老師,請問一下一般納稅人增值稅申報(bào)表(三)服務(wù)不動產(chǎn),這個(gè)表是填寫什么數(shù)據(jù)呢?我們又9%的不動產(chǎn)租賃,我點(diǎn)進(jìn)去填寫的時(shí)候系統(tǒng)自動帶出來了一個(gè)數(shù)據(jù),其他還需要填寫嗎?
做完企業(yè)所得稅匯算清繳后,申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了第一張圖,然后根據(jù)提示看了主表,這個(gè)應(yīng)納稅所得額是彌補(bǔ)完以前年度虧損后,表單自動生成的0,打開減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表點(diǎn)擊數(shù)據(jù)讀取后,所有的數(shù)據(jù)自動生成也是0,我點(diǎn)擊保存彈出來第三個(gè)圖片提示,麻煩老師看看是什么情況?
老師,我們是一個(gè)小規(guī)模,1季度開了幾張1個(gè)點(diǎn)的專票,按照開票金額,我們專票那1個(gè)點(diǎn)應(yīng)該如實(shí)交稅,但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)繳增值稅跟我們開票金額那個(gè)應(yīng)繳的增值稅,相差3分錢,我該怎么讓這兩個(gè)數(shù)據(jù)相等?在哪里可以調(diào)一下嘛?申報(bào)表里面數(shù)據(jù)都改不了
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會自動申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級會計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)