?你好;? ? ? 如果進(jìn)項(xiàng)稅有抵扣? ?; 也有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 那么 你? 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額; 你應(yīng)該不繳納的; 除非你 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額大于了進(jìn)項(xiàng)稅 才會產(chǎn)生繳納的? ?
稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,報(bào)表把上個月紅沖的數(shù)據(jù)沒有減去,我可以直接手動修改報(bào)表銷項(xiàng)數(shù)據(jù),按稅控盤的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)一致吧?!還有上個月發(fā)現(xiàn)原來有認(rèn)證的一張發(fā)票開錯了,上個月重新開了,這個月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)表自動帶出轉(zhuǎn)去進(jìn)項(xiàng)稅額,我把他重新開給我的發(fā)票在認(rèn)證了,是這樣操作吧?
你好,我想問一下增值稅申報(bào)表主表的進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù)據(jù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也有數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)是一樣的金額,那我這個月要交稅嘛
老師,增值稅申報(bào)表二本期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù),我這個怎么查
老師好!我的增值稅主表里12行這個進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)是哪里來的呀?我上月都做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀,還有的都沒認(rèn)證
老師,增值稅申報(bào)表,銷售收入我根據(jù)稅盤數(shù)據(jù)填寫,稅盤與填寫金額報(bào)表帶出稅額不一致,我改寫了表一稅額按稅盤數(shù),但是主表出來的稅額不是我填寫的稅盤數(shù)據(jù),系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù),這個怎么回事
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個都有報(bào)關(guān)出口日期
是這樣的,我還有稅嘛
?你好 ;? ? 不產(chǎn)生稅額哦 ; 你都 相等的金額? ?