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你好老師,我們當(dāng)?shù)蒯t(yī)保緩繳政策,生育保險(xiǎn)和單位醫(yī)療保險(xiǎn)保險(xiǎn)從本月開始緩繳3個(gè)月,實(shí)際應(yīng)交10601.5元,實(shí)際扣繳了8186.5元。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師 麻煩問您下 最新的社保緩繳政策該怎么做賬 8月份緩繳的是醫(yī)療單位部分 我這樣做賬可行
老師你好,我們這邊社保局根據(jù)企業(yè)情況,單位醫(yī)保的部分10、11、12三個(gè)月是到明年2月緩繳了。那么我計(jì)提單位社保的時(shí)候還能夠全部按照之前的計(jì)提然后摘要備注緩繳單位醫(yī)保,到明年2月扣繳的時(shí)候再做 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保部分 貸:銀行存款 并在摘要備注是之前緩繳的醫(yī)保嗎?
老師,想咨詢一下就是2022年有3個(gè)月單位那部分醫(yī)療費(fèi)用2022年暫緩繳納了,這月剛剛繳納,那分錄具體要怎么做
7月-12月社保醫(yī)療單位部分個(gè)人部分有緩繳,之前支付了社保,,2023年1月支付了7~12月醫(yī)療部分緩繳,這個(gè)分錄怎么做?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
您好,跟正常繳納的分錄一樣嘛。借:管理費(fèi)用-公式負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)一金 貸:應(yīng)付職工薪酬 借: 應(yīng)付職工薪酬(公司負(fù)擔(dān)部分) 其他應(yīng)付款(以前做工資時(shí)扣下員工應(yīng)付部分) 貸:銀行存款