同學您好,增值稅申報的流程:月初登錄開票軟件(稅控盤、金稅盤或者稅務(wù)UKey)進行抄稅將上月開票數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娮佣悇?wù)局-登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺認證進項發(fā)票-申報客戶端進行報稅-清卡。 增值稅詳細操作步驟https://www.bilibili.com/read/cv11336578/

企業(yè)所得稅申報表有分一般納稅人使用和小規(guī)模納稅人使用嗎?還是說都是通用的
老師 緩交的增值稅和企業(yè)所得稅在哪里申報?。窟€是直接點增值稅申報模塊和企業(yè)所得稅申報表里面填緩交的數(shù)據(jù)嗎?
小規(guī)模企業(yè)通用申報表是報哪些內(nèi)容的?是把增值稅和所得稅都填進去嗎?
老師好,我們是小規(guī)模,所得稅匯算清繳數(shù)提示小微企業(yè)免填收入明細表,成本標,期間費用表 那我們還申報這些表嗎,小規(guī)模都需要填哪些表
老師,報企業(yè)所得稅季度報表時,營業(yè)收入中把捐贈的物資折合的收入,和政府補助的收入都填進去嗎?那增值稅報表中也把這些收的填進去嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
企業(yè)所得稅的申報流程 企業(yè)納稅人進行納稅申報必須實行電子信息采集。使用防偽稅控系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票的納稅人必須在抄報稅成功后,方可進行納稅申報。 企業(yè)所得稅申報流程如下: (1)先登錄到國稅網(wǎng); ?。?)點擊網(wǎng)上辦稅; (3)輸入本企業(yè)的納稅編號及密碼,驗證碼; (4)點擊網(wǎng)上拓展; ?。?)進入網(wǎng)上拓展界面,點擊我要申報,下載軟件; ?。?)下載完成后,安裝; ?。?)再次點擊,我要申報,先要申報月財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表及利潤表); ?。?)申報成功后,再點擊我要申報,在界面的左方中間位置,找到企業(yè)所得稅月(季)度申報,點擊我要申報,下載所得稅的PDF文檔; ?。?)填寫數(shù)據(jù),點擊提交。
通用申報表的內(nèi)容是工會經(jīng)費嗎?要填增值稅和所得稅內(nèi)容嗎?
同學您好,這個套餐是稅管員給您設(shè)的,核定的,有的可能多個稅一起申報的
但關(guān)聯(lián)一起的多如增值稅與各附加一起
所得稅與增值稅通常是分開的
明白了,謝謝老師!
不客氣,有空給五星好評:,