你好,勾選平臺有的可能是hi虛假交易,但是都才可以查詢的在勾選平臺。后期才會知道的一般是
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
1、賬上已經做了轉出的進項,但是發(fā)票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉出,沒有抵扣,申報表也是轉出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
我單位是小規(guī)模納稅人,取得了專票,我知道不能抵扣,可是我去綜合平臺認證的時候,我這個菜單,沒有抵扣勾選這個菜單呢?
發(fā)票抵扣勾選平臺上面有不少2021年小額的專票我們沒收到,估計后面也收不到了,是不是要做不抵扣勾選???一直放上面不知道稅務局會不會找
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務發(fā)票,3%的專票,那勞務發(fā)票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進項,稅額轉出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉出,就是關于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進項稅額轉出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應該怎么處理?
掃碼支付營業(yè)款400元,要退160元,員工墊付160,現在員工報銷這160, 收入已做賬,現在怎么寫分錄
一般納稅人銷售購入的不動產選擇簡易計稅的,是只減購入原值嗎?契稅能減嗎?
發(fā)票名稱與提供匯款的戶名不一改,她說是同一間醫(yī)院還提供了證明看圖片。請問能匯款嗎?審計會說不行的嗎?
發(fā)票名稱與提供匯款的戶名不一改,她說是同一間醫(yī)院還提供了證明看圖片。請問能匯款嗎?審計會說不行的嗎?
老師,我公司剛新開的,有兩個人交社保,從一月份到現在,就一個交了1月份,有一個交到了4月份,交到4月份的生病了,她說報不了醫(yī)療保險,一定要兩個人都交完,不能欠,是嗎
老師 你好 已知總金額231782.02 河沙單價168 碎石單價是151 現要分別求出兩個品種的數量 怎么計算呢
老師好,請問裝修工人做瓦工,給裝修公司提供發(fā)票,在稅局代開,可以開建筑服務類發(fā)票嗎?
第五題,求出項目所需權益資金為400,為什么要計算提取法定盈余公積。剩余股權政策不是不能動用以前年度未分配利潤
老師,現金流量表對應的資產表和利潤表有啥邏輯關系呢,我做完前兩個表,不會流量表了,
老師您好,請問公司采購貨款預付30%,剩余70%與供應商公司的銀行機構貸款,每次還款時相當于還貸款和貨款,請問賬務怎么處理
所以現實中,只要是專票都可以抵扣,而且對方應該是不會給我們多開票,或者是少開票,如果他虛假開票的話,他會有什么問題呢?他虛假開票的話,會不會被發(fā)現?
虛假的一般是拿錢買票的,最后不一定是通過什么途徑有破綻的
可是拿錢買票有什么意義呢?花了十萬塊錢買票,只為了抵扣那點進項稅嗎
有的可能是為了買的無票的原材料
那買的票跟他票上面開的金額是不一樣的吧?總不能票開十萬,我就給他十萬,那我花十萬塊錢買票,不就有病嗎
人家可以現金支付啊,想做平賬務簡單
無票的原材料,沒有票就沒有票唄,會有什么問題嗎?
沒有發(fā)票在匯算清繳時這部分成本或者費用是不可以扣除的
不能扣除,我們就要多交企業(yè)所得稅,對吧?
是的,那你的理解是正確的
那我們平時收的那些不能抵扣的發(fā)票,就是為了可以抵扣企業(yè)所得稅,對吧?那這種票平時多收一點會比較好吧?
當然越多越好所得稅少
必須是要真實的嗎?
必須要真實的,很多不一樣的好多出事的后來
不是真實的稅務局是能查到什么?
出事的那些都是查到了后期
稅務局還會專門查這些嗎?
應該是吧,具體稅務局怎么查咱也不清楚