你好,在減免明細表里面的選項截圖。
老師,單位雇傭退伍軍人有什么優(yōu)惠政策嗎?是不是可以減免增值稅?。磕軠p免多???我報稅的時候這個減免額填在哪里呀?
老師,江蘇這邊有個企業(yè)征用退伍軍人抵減增值稅的政策,一年一個人最高可以扣除九千元增值稅,這個數(shù)據(jù)怎么填在增值稅報表中呢?
我們公司聘用了退役軍人,每年可以抵稅9000元現(xiàn)在我填報納稅表時填寫了減免額,增值稅已經(jīng)減免但是附加稅沒有自動減免,請問這個怎么弄
老師退伍軍人一年可抵9000元稅款,我在申報時填增值稅減免稅申報表嗎?找不到相應(yīng)的選項
老師,增值稅申報表在應(yīng)納稅額減征額中抵減了退伍軍人半年抵減額4500元,請問用友軟件需要做這筆分錄嗎?如需要,請問分錄如何做?
你好老師,我們營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范疇沒有柴油,我們可能開柴油的銷項票
老師你好這個B不是求的是應(yīng)收賬款嗎?為什么要*70%
通過融資租賃買的商用車當(dāng)時是過戶到中介公司名上(非融資租賃公司),融資租賃費用已經(jīng)付清了,現(xiàn)在辦理過戶手續(xù)到自己名下,還要再另外交增值稅嗎?中介公司稱辦理過戶要交增值稅要我們再交稅費。
老師,我們公司銷售人員簽的勞動合同上試用期是3個月,轉(zhuǎn)正交社保,但是實際是銷售業(yè)績完成才能轉(zhuǎn)正,然后才給上社保,請問這個合理嗎?
拿發(fā)票來報銷沖平,假如我要沖平10萬元,拿公司老板購買的原材料沖平。我買的原材料有15萬,剩下的5萬計哪個科目呢?
個體戶和小規(guī)模納稅人,一個月普票不超10萬,季度不超30萬,不交稅,假如沒有進項票,自身成本很少,譬如月開3萬出去,沒有進票,成本5000,需要繳稅嗎?個體戶和小規(guī)模納稅區(qū)別在哪里
別人公司給我個人開的增值稅發(fā)票可以抵稅嗎?怎么操作?
公司員工報銷,好多都是替票,報銷的清單和發(fā)票對不上,做賬改怎么做呢?按照發(fā)票還報銷清單呢?
個人所得稅,工資代扣代繳的,工資怎么申報比較好
老師員工出差,在高鐵上買的飯人家開的發(fā)票是50元,但是實際支付40元,報銷按實際金額報的,這筆賬務(wù)處理怎么做
沒有相應(yīng)的
你發(fā)過來的這個也不全,看一下有沒有這個
這樣填嗎?
對的,是的,是這么做的。
老師我這里為什么成負數(shù)了,我就只有這個月享受了優(yōu)惠政策9000元
這個25欄是根據(jù)你上一個月主表應(yīng)補稅款來的。
看一下是不是有一個月他出現(xiàn)了負數(shù)。
2023年是有補繳以前年度的稅款
哦,那應(yīng)該是沒有關(guān)系的,和這個沒有關(guān)系,你再去查一下。
我這個月應(yīng)繳的增值稅8329.28元,附加稅1016.92元,消費稅174.03元,共計9520.23元,我是只交520.23元,還是9000元,可抵增值稅8329.28元抵了就不用計提附加稅了嗎?
你好,按照扣除之后的增值稅來繳納,也就是抵扣了9000之后的。
哦,等于說我要繳520.23,但我在主表看不出抵的9000元,沒體現(xiàn)的有,上面看到的還是要繳8329.31元
圖表23欄你沒有填寫啊,你需要自己填寫進去。
我填 了后好幾個地方都變黃了
你好,你需要交多少稅款?23欄里面填寫多少,然后減免明細表里面的實際抵扣金額填寫多少?
老師是這樣嗎,減免明細表的670.69元依次抵減我的附加稅嗎?
對的,是的,是這么做的。
抵減這9000元,我在2月的賬套里要做賬嗎?
借應(yīng)交稅費、增值稅,減免稅款、 貸營業(yè)外收入。