同學您好,按實際出差日期填就行的,車票丟了可以打印網(wǎng)上訂票記錄,天數(shù)算自然日歷天數(shù),算頭不算尾,如1-10,算9天
老師您好!如果公司安排員工出去學習,那個餐費、住宿費、車旅費怎么塡寫憑證哦。 是塡寫差旅費報銷單嗎 只塡寫一張差旅費報銷可以嗎?
老師,請問下差旅費報銷單其中一張火車票掉了,只能報銷一張,出差日期怎么寫呢?共幾天怎么寫呢?
根據(jù)下列內安血公司的業(yè)務,填制相關的憑證。歷始記賬。19年5月11日,銷售科員工李天出差回來報銷,原借款為1500元。報銷時火車日期分別為5月7日和5月10日,出差地點為石家莊,火車票費用共計400元;住宿發(fā)票一張,費用為170元/天;出差補助每天60元,剩余款項交回現(xiàn)金。要求:填差旅費報銷單出差旅費報銷單年月日李天出差事由交通出差補助工具人數(shù)金額部門:出差人出發(fā)地點月月到達日地點交通費單據(jù)張數(shù)金額洽談項目其他費用單據(jù)張數(shù)項目住宿費市內車費郵電費辦公用品費其他金額報銷金額合計人民幣(大寫)補領金額退還金額圖4-21預借差旅費出差旅費報銷單
根據(jù)下列內安血公司的業(yè)務,填制相關的憑證。歷始記賬。19年5月11日,銷售科員工李天出差回來報銷,原借款為1500元。報銷時火車日期分別為5月7日和5月10日,出差地點為石家莊,火車票費用共計400元;住宿發(fā)票一張,費用為170元/天;出差補助每天60元,剩余款項交回現(xiàn)金。要求:填差旅費報銷單出差旅費報銷單我的模板年月日李天出差事由交通出差補助工具人數(shù)金額部門:出差人出發(fā)地點月月到達日地點交通費單據(jù)張數(shù)金額洽談項目其他費用單據(jù)張數(shù)項目住宿費市內車費郵電費辦公用品費其他金額報銷金額合計人民幣(大寫)補領金額退還金額圖4-21預借差旅費出差旅費報銷單
根據(jù)下列內安血公司的業(yè)務,填制相關的憑證。歷始記賬。19年5月11日,銷售科員工李天出差回來報銷,原借款為1500元。報銷時火車日期分別為5月7日和5月10日,出差地點為石家莊,火車票費用共計400元;住宿發(fā)票一張,費用為170元/天;出差補助每天60元,剩余款項交回現(xiàn)金。要求:填差旅費報銷單出差旅費報銷單我的模板年月日李天出差事由交通出差補助工具人數(shù)金額部門:出差人出發(fā)地點月月到達日地點交通費單據(jù)張數(shù)金額洽談項目其他費用單據(jù)張數(shù)項目住宿費市內車費郵電費辦公用品費其他金額報銷金額合計人民幣(大寫)補領金額退還金額圖4-21預借差旅費出差旅費報銷單
老師,我們單位酒店,樓下餐廳,不是我家,客人要求一起開票結賬,我按實際開票入賬,那我們付給樓下錢,對方扣除手續(xù)費后票開來,我入成本,我支付用現(xiàn)金可以嗎?
老師一年工資100000元,個稅扣多少?
給公司的工作手機買充電線 手機殼,開專票可以抵扣進項嗎
今年收到法院退的訴訟費,怎么會計處理?上年支付的時候計入管理費用了,今年收到退費了能不能具體說一下處理流程,詳細一點,第一次遇見這種問題。
老師請問公司采購固定資產電腦一批6000元,可不可以借:固定資產-電腦。貸:其他應付款-股東。然后不在公司賬上走賬。直接有以前借給股東的錢,由股東私下付款這樣可以不?
快賬里輸完以后的起初余額是不是要和試算平衡表里的期末余額相同???我這里和表格上出入本年利潤的金額,請幫看看是否是填錯了
老師,現(xiàn)在法人和財務負責人不能是一個人嗎
先進制造業(yè)做增值稅加計抵減申報增值稅時需要注意什么呢?
請問我們公司授權別的公司賣我們公司的產品,開發(fā)票*其他現(xiàn)代服務*特許授權費這樣可以嗎
燃氣公司的發(fā)票一直沒去開是普票,自動扣款的時候怎么做分錄,收到發(fā)票怎么做分錄
機票記錄可以稅前扣除入賬嗎
車票記錄
你好, 是不可以的,有發(fā)票才行的,但不影響會計計賬,一般要求寫支付證明領導簽字報銷
有發(fā)票的就只貼對公的可以嗎?沒有發(fā)票的特殊處理,或者說是可以對公報銷然后不稅前扣除也可以?
學員您好,是的,對的
有發(fā)票的就只貼對公的也可以
以對公報銷然后不稅前扣除也可以(推薦)
上面有幾個問題哦,那句是對的,一個疑問就是沒有發(fā)票的能否對公報銷不稅前扣除,還是只能有發(fā)票的才能對公報銷,我知道不影響記賬
沒有發(fā)票的能 對公報銷不稅前扣除
不影響報銷到個人嗎?那怎么入賬,年底匯算嗎?不然付款和入賬對不上
不影響報銷給個人
同學您好,年底匯算調 整 只需調納稅申報表