注意:僅限當(dāng)期一般計(jì)稅方法下的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(不含免稅、簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額)
享受先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策下減免后的增值稅,附加稅應(yīng)該把先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的金額加上,還是也扣除后繳納
老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減5%如何填報(bào)呢?
老師好,請(qǐng)問【先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減】的加計(jì)抵減額,要計(jì)入什么科目呢?
填寫增值稅報(bào)表時(shí),先進(jìn)制造企業(yè)可加計(jì)抵減5%進(jìn)項(xiàng)稅,同時(shí)還需要加計(jì)5%的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減5%申報(bào)的時(shí)候填表幾?
老師,請(qǐng)問公司向個(gè)人借款,支付的利息個(gè)人沒有開發(fā)票過來,需要怎么做賬
往期有20多塊錢的印花稅沒有繳納,那還需要繳納它嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅金額的公式是什么?假如進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅率是13個(gè)點(diǎn),實(shí)際只能退9個(gè)點(diǎn)的情況下。
中級(jí)財(cái)管哪位老師是喜歡總結(jié)的,學(xué)生基礎(chǔ)差求推薦
您好老師,我們公司個(gè)稅更正申報(bào),需要退稅。去稅務(wù)局申請(qǐng),稅務(wù)局要工資流水,但是我們每次申報(bào)有臨時(shí)工的工資也是一起申報(bào)的,都給稅務(wù)局有沒有影響?
請(qǐng)問公司買的電腦主機(jī),開的是普票,這種不能來專票嗎,我們是一般納稅人
老師,請(qǐng)問收到本年度第一季度企業(yè)所得稅退稅款怎么做分錄呢
總分公司如何報(bào)工商年報(bào),分公司不獨(dú)立核算,分公司單獨(dú)申報(bào)增值稅,所得稅是跟總公司合并申報(bào)。填資產(chǎn)總額,所有者權(quán)益時(shí)候,分公司是不是就不填呢
招待費(fèi),福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)是否不能抵扣
老師,小規(guī)模納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要繳納增值稅嗎?
具體怎么操作呢
通過《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》“加計(jì)抵減情況”欄填報(bào):
本期發(fā)生額:當(dāng)期計(jì)提的加計(jì)抵減額(當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×5%) 。
本期實(shí)際抵減額:實(shí)際抵減的應(yīng)納稅額(不得超過抵減前的應(yīng)納稅額)