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老師 年底暫估費(fèi)用,然后2021年1月發(fā)票取得時候在沖費(fèi)用分錄怎么做呢? 暫估 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款

2021-01-10 21:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-10 21:21

您好,暫估分錄紅字沖回,按發(fā)票重新做賬。

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您好,暫估分錄紅字沖回,按發(fā)票重新做賬。
2021-01-10
您好 這樣寫分錄正確的
2021-01-10
借其他應(yīng)付款3000, 借管理費(fèi)用-3000 借管理費(fèi)用,3000 貸其他應(yīng)付款3000
2023-08-24
應(yīng)付賬款—暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2023-02-23
是多估了還是少估了費(fèi)用呢
2022-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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