你好,轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣的 你好, 借:庫存商品2 應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 勾選,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,3月份記到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,6月份認(rèn)證抵扣,可6月份賬上沒有把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)有留底稅額,這個(gè)金額是不是要跟增值稅申報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一致
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)哪個(gè)科目對(duì)?
老師好,用友T3普及版建賬,余額表里待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額,是不是應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)置二級(jí)科目待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債,不知該如何設(shè)置系統(tǒng)里的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目
老師好,用友T3普及版建賬,余額表里待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額,是不是應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)置二級(jí)科目待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債,而待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額又在借方,設(shè)置不了,麻煩老師指導(dǎo)一下應(yīng)該怎么做,謝謝!
去年?duì)I業(yè)成本,做成營(yíng)業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)啊?
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
沒有庫存商品的
能把這個(gè)余額結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎
這是個(gè)模板可以根據(jù)業(yè)務(wù)來的,如是服務(wù)業(yè)直接入成本費(fèi)用的