你是不是稅盤抵扣了
老師我想問問關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)的處理情況,假如我這月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我不需要認(rèn)證的話但我想做上賬的話,現(xiàn)在怎么這個(gè)稅額做哪里,認(rèn)證完做哪里,交稅的時(shí)候又做哪里 2.再就是我這月認(rèn)證了留底的話現(xiàn)在怎么做,需要用的什么怎么做,交稅的時(shí)候怎么做, 我也不知道還有哪種情況了。就是關(guān)于這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)有點(diǎn)不是很清晰啊,老師能全面給講講嗎麻煩了
老師 , 想問下 我今天在報(bào)稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒有填好 我就點(diǎn)擊增值稅申報(bào)了 出現(xiàn)了一個(gè)對話框 說的將附加稅默認(rèn)為零申報(bào) ,那現(xiàn)在我來填寫附加稅 導(dǎo)入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報(bào)撤回呢?還是要怎么弄呢?
老師,你好。請問下增量留底退稅的,我在2022.2月增值稅申報(bào)有了留底稅額,然而在2022.3月申報(bào)增值稅的時(shí)候已經(jīng)抵減了,但是現(xiàn)在電子稅務(wù)局還是顯示可以退稅,請問下這是什么情況呢
老師,我們這個(gè)月發(fā)生了稅盤服務(wù)費(fèi)。但是我們現(xiàn)在沒有銷項(xiàng)要交。還有留底。那我發(fā)生的時(shí)候分錄就是,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。是不?然后有銷項(xiàng)的時(shí)候再做借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額貸管理費(fèi)用。然后這個(gè)月也不用申報(bào)這筆服務(wù)費(fèi)是不?
老師你好,我現(xiàn)在公司注銷,有一個(gè)留底是1845.76,我的上個(gè)月納稅是3884.47增值稅應(yīng)該是平的,是因?yàn)橹熬徖U了,然后這個(gè)月全部增值稅都交完了,但是我這里出現(xiàn)黃色的字體,然后是因?yàn)槲业?月份申報(bào)錯(cuò)了數(shù)據(jù),但是我現(xiàn)在怎么弄平他這個(gè)增值稅表呢?我該怎么修改?
個(gè)體工商戶需要申報(bào)工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬,我做賬用的權(quán)益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤,稅務(wù)局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個(gè)長期股權(quán)投資18萬,要我提供B公司法院或者其他相關(guān)財(cái)務(wù)文件,應(yīng)該是讓我說明B公司能夠達(dá)到?jīng)_抵條件,實(shí)際沒有達(dá)到(B公司日常沒有經(jīng)營收入,名下有2個(gè)發(fā)放工資),這種應(yīng)該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時(shí)候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我就沖抵行為提供相關(guān)文件。 請問提供哪些文件
申報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候,哪個(gè)任職受雇日期選擇可以往前寫嗎?我們建筑公司,給民工申報(bào)工資,干了一個(gè)月的話,要發(fā)8000,我申報(bào)的時(shí)候可以選前一個(gè)月嗎?這樣在累計(jì)扣除的時(shí)候能累計(jì)扣除一萬嗎?
有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票項(xiàng)目名稱備注錯(cuò)了 ,不符合那個(gè)項(xiàng)目的成本票規(guī)范要求 現(xiàn)在對方不給沖紅了 這張發(fā)票現(xiàn)在怎么處理
請問我們賣供應(yīng)商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個(gè)人所得稅稅率及計(jì)提
合同簽署銷售分成 對方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號(hào)收到 房租發(fā)票 1份、然后27號(hào)收到 這個(gè)月的電費(fèi)收款單及下個(gè)月的房租 繳費(fèi)通知單 1份、那么我只能在10號(hào)確認(rèn)房租、那27號(hào)的繳費(fèi)通知單 我是貼在確認(rèn)房租的時(shí)候嗎。2??還是27號(hào)另起一張憑證、3?? 收到繳費(fèi)通知單 我不需要記應(yīng)付下個(gè)月的房租和本月應(yīng)付電費(fèi)吧、(本月電費(fèi)和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時(shí)候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報(bào)個(gè)稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
這是才交的服務(wù)費(fèi)呀
同學(xué)你好 那你填寫附表四了嗎 然后這個(gè)是可以抵扣的呀
填了呀,然后在主表的23欄“應(yīng)納稅額減征額填了
同學(xué)你好 對的 直接填寫就可以
那為什么附表五的時(shí)候城建稅是負(fù)數(shù) 呢 并且報(bào)不了,主表的期末留底也沒有
同學(xué)你好 你們有沖減或者優(yōu)惠嗎
沒有吧,航天信息的也說可以全額抵扣,我現(xiàn)在填上了是全額抵扣了 ,但是應(yīng)交稅費(fèi)成負(fù)數(shù)了 我的附加稅都是負(fù)數(shù),而且也確定不了
同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣增值稅
不是抵扣附加稅的 是抵扣增值稅
抵扣了增值稅 我的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 不就代表有留底 ,附加稅的計(jì)稅依據(jù)不是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)的金額來的嗎
同學(xué)你好 是的 附加稅的計(jì)稅依據(jù)是增值稅 增值稅不用交的話就不用交附加稅