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老師好,我申報(bào)增值稅的時(shí)候本來要交200多的稅款,但是有個(gè)稅盤服務(wù)費(fèi)我給填上現(xiàn)在就留底了 但是為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況 是不是哪步弄錯(cuò)了

老師好,我申報(bào)增值稅的時(shí)候本來要交200多的稅款,但是有個(gè)稅盤服務(wù)費(fèi)我給填上現(xiàn)在就留底了 但是為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況 是不是哪步弄錯(cuò)了
老師好,我申報(bào)增值稅的時(shí)候本來要交200多的稅款,但是有個(gè)稅盤服務(wù)費(fèi)我給填上現(xiàn)在就留底了 但是為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況 是不是哪步弄錯(cuò)了
2023-03-08 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-08 10:10

你是不是稅盤抵扣了

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快賬用戶2108 追問 2023-03-08 10:19

這是才交的服務(wù)費(fèi)呀

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齊紅老師 解答 2023-03-08 10:26

同學(xué)你好 那你填寫附表四了嗎 然后這個(gè)是可以抵扣的呀

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快賬用戶2108 追問 2023-03-08 10:44

填了呀,然后在主表的23欄“應(yīng)納稅額減征額填了

填了呀,然后在主表的23欄“應(yīng)納稅額減征額填了
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齊紅老師 解答 2023-03-08 10:50

同學(xué)你好 對的 直接填寫就可以

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快賬用戶2108 追問 2023-03-08 14:10

那為什么附表五的時(shí)候城建稅是負(fù)數(shù) 呢 并且報(bào)不了,主表的期末留底也沒有

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齊紅老師 解答 2023-03-08 14:15

同學(xué)你好 你們有沖減或者優(yōu)惠嗎

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快賬用戶2108 追問 2023-03-08 16:03

沒有吧,航天信息的也說可以全額抵扣,我現(xiàn)在填上了是全額抵扣了 ,但是應(yīng)交稅費(fèi)成負(fù)數(shù)了 我的附加稅都是負(fù)數(shù),而且也確定不了

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齊紅老師 解答 2023-03-08 16:07

同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣增值稅

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齊紅老師 解答 2023-03-08 16:08

不是抵扣附加稅的 是抵扣增值稅

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快賬用戶2108 追問 2023-03-09 09:14

抵扣了增值稅 我的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 不就代表有留底 ,附加稅的計(jì)稅依據(jù)不是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)的金額來的嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-09 09:15

同學(xué)你好 是的 附加稅的計(jì)稅依據(jù)是增值稅 增值稅不用交的話就不用交附加稅

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2023-03-08
同學(xué)你好 增量留抵退稅已經(jīng)申報(bào)退完了嗎
2022-04-11
你好,實(shí)際你們還欠稅嗎?
2023-02-25
是的,就是你說的那樣處理
2022-11-11
問題一沒問題,問題二你可以少結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)成本,
2021-03-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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