同學(xué)你好 對的 你之前的分錄咋做的
之前已認(rèn)證的專票,這月對方又開了負(fù)數(shù)沖紅專票,負(fù)數(shù)專票用勾選認(rèn)證嗎,怎么做進項稅轉(zhuǎn)出
已認(rèn)證的發(fā)票紅沖了怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出
本月已認(rèn)證專票 隔月沖紅 是進項稅額轉(zhuǎn)出嗎 怎么記憑證
老師,上個月已認(rèn)證的發(fā)票,這個月銷售方?jīng)_紅。會計把上個月的憑證在這個月做負(fù)數(shù)憑證,給沖了。可是我的納稅申報表里只有進項稅額轉(zhuǎn)出,他賬上的是進項稅額負(fù)數(shù),我申報表里進項稅額轉(zhuǎn)出,可以嗎?
收到之前月份已認(rèn)證進項的紅字發(fā)票,這個月做賬紅沖成本,進項稅額(紅字)。紅字發(fā)票是不用認(rèn)證的,那我的認(rèn)證金額和賬務(wù)上出現(xiàn)這個紅字進項的差額
費用類的科目需要用往來科目過渡嗎?
老師,專票已發(fā)出紅字確認(rèn)單,對方也確認(rèn)了,然后再怎么開紅字發(fā)票
應(yīng)收賬款余額是銷項稅額,月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。 這一筆要怎么沖銷
債券投資和其他債券投資,在外幣折算這一章作為貨幣,為什么在非貨幣性資產(chǎn)交換在補價小于25%時候,卻作為非貨幣性資產(chǎn)了?
老師我單位是糧食局單位國企,單位把單位的土地打埂,澆水、等承包給承租方,這種費用咋樣做賬
老師好,請問一下,我二季度已經(jīng)交了13萬的所得稅,一季度交了418984.97元?,F(xiàn)在更正二季度的所得稅表,這個已交所得稅中沒包含二季度的13萬?我該如何處理?我應(yīng)該補繳的是984868.12-418984.97-130000萬
老師好,一般納稅人,裝修服務(wù)開票開幾個點?
小規(guī)模納稅人一個季度開票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候結(jié)轉(zhuǎn)多少合適?判斷的依據(jù)是什么?
老師您好,行政復(fù)議這一節(jié)里申請人舉證責(zé)任里認(rèn)為被申請人不履行法定職責(zé)的,這段話里不履行法定職責(zé)是指什么?
老師你好,廣告業(yè)文化建設(shè)費是怎么計稅的,能舉例說明一下嗎?
就是庫存商品 進項稅 貸銀行
那你現(xiàn)在做 借庫存商品負(fù)數(shù) 借銀行存款 貸進項轉(zhuǎn)出
然后借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交增值稅未交增值稅嗎
可以直接把上一個憑證 同樣的科目做負(fù)數(shù)嗎
不通過進項稅額轉(zhuǎn)出科目
不要 要通過進項轉(zhuǎn)出科目的
然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是吧
同學(xué)你好 對的 先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅