您好,是填在開票的那個地方的負數的
一般納稅人開了一個點的票 然后申報的時候讀不出一個點的 自己填比對不通過 怎么申報呢 還有就是申報表是不是不能填負數 那我上個月紅沖了八月份發(fā)票 上個月開出去的稅小于紅沖的稅 怎么申報 不能填負數
老師,我們上個月申報期前納稅申報時在增值稅申報表里填了未開票收入,月底開了發(fā)票,目前申報上個月的報表時,在未開票收入填負數填不了,那這個怎么填呢,因為應納稅款上個月已經生成了,這個月申報時已經抄過稅,那銷項稅額又自動帶到了表一里,這樣主表又會有這個銷項稅了。準備填好到大廳申報去
我是一般納稅人上個月有張發(fā)票稅率選成3%了,現在申報的時候可以在簡易計稅未開具發(fā)票那欄填負數嗎,然后這個月紅沖后再在未開發(fā)票欄填正數沖回
上個月申報的未開具發(fā)票,這個月申報增值稅時,填在哪里?填負數金額還是?怎么填報,增值稅一般納稅人,
一般納稅人上月沖紅了前兩個月的發(fā)票,那么本月申報時,負數銷售收入應填在哪里?
對方已抵扣進項發(fā)票后,我司才發(fā)現所開出的銷項發(fā)票有誤,請問要怎么操作好呢?可以紅字嗎?
老師,請問下收入是一定匯到基本戶去嗎?
老師,我們的研發(fā)人員出差的差旅費(車票+餐費+住宿費+差旅費補貼)請問這幾項都可以加計扣除么?還是說差旅費補貼不可以加計扣除?
23年一筆收款分錄本來該是借銀行存款貸預收賬款,但記成借銀行存款 貸主營業(yè)務收入,問了老師最終得出答案是寫分錄借利潤分配未分配利潤貸預收賬款,然后25年匯算清繳納稅調減,不明白為什么還要納稅調減,老師說借利潤分配未分配利潤只代表會計處理,調減了代表稅務處理,我還是不明白問了豆包,他說“當出現借:利潤分配——未分配利潤,貸:預收賬款這樣的調整分錄時,是因前期賬務處理錯誤,將本應入預收賬款的款項入了主營業(yè)務收入,從而影響了以前年度的利潤。小企業(yè)會計準則,采用未來適用法,不進行追溯調整,直接調未分配利潤。所以只需25年納稅調減不需要更正23年所得稅報表不
開普票申請外經證可以不預交嗎?
公司基本戶轉入一般戶1元 錢,又轉回去了,怎么入賬?應該是開戶時測試用的
老師,我們老板用公司貸款,買了一輛車,現在拿回來的只有購車發(fā)票和車輛購置稅發(fā)票,是不是不行,還應該有什么
薪資只有1000元,公司購買了保險的,申報個稅時需要減員工個人所交部分嗎?養(yǎng)老失業(yè)兩項可以不填嗎?
老師 你好 我是小規(guī)模 我做收入憑證的時候我的那個增值稅是按1%還是按5%就是發(fā)票上的稅額
老師 門窗公司 請問鋁合金玻璃房稅務編碼是什么 要開票
那本月申報表上,附表一要填在哪里
就是本月的啊,開票的稅率,13%的負數那里
但當時開的是免稅,沖紅的也是免稅
那你當時申報的時候填在哪里了