同學(xué)你好,實(shí)際工作中本月收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不勾選認(rèn)證,不需要做賬。如果需要做賬的話,借,庫(kù)存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,銀行存款等科目。憑證發(fā)票聯(lián)。增值稅申報(bào)表不用填。

請(qǐng)問(wèn):平常收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),直接就借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅,并未用到“進(jìn)項(xiàng)待認(rèn)證”三級(jí)科目。報(bào)稅時(shí)需要在稅務(wù)局系統(tǒng)里先勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后交增值稅。請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí)怎么處理,才能保證勾選的發(fā)票和應(yīng)交的增值稅銜接起來(lái)。正規(guī)的的做賬,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票該如何做?
老師,公司8月收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已做帳,但是勾選認(rèn)證出現(xiàn)了問(wèn)題,8月沒(méi)有勾選認(rèn)證,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅與財(cái)務(wù)賬進(jìn)項(xiàng)稅不符,怎么調(diào)整賬務(wù)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)賬目做對(duì)了,但是勾選時(shí)誤勾了,申報(bào)后才發(fā)現(xiàn)誤認(rèn)證了專票,本月把誤認(rèn)證的金額填入申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,賬目應(yīng)該怎么處理呢?
上個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已做賬。這個(gè)月勾選認(rèn)證了,卻發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了。開(kāi)具了紅字發(fā)票。做賬的時(shí)候應(yīng)該怎樣平,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出么?
實(shí)際工作中本月收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不勾選認(rèn)證,需要做賬嗎?需要做賬的話應(yīng)該怎么做?憑證怎么附?增值稅申報(bào)表怎么填?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)

