你好,是的,是這樣的
老師好,請(qǐng)問(wèn),年末匯算清繳固定資產(chǎn) 賬載金額中資產(chǎn)原值是填資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原價(jià)還是填 所報(bào)期 新購(gòu)入的固定資產(chǎn)的原價(jià)呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳中,A105080表格中第一列資產(chǎn)原值賬載金額填寫(xiě)的是公司所有資產(chǎn)的原值,而不是當(dāng)年新增的資產(chǎn)原值,對(duì)嗎?
老師,企業(yè)是21年成立的,今年匯算清繳A105080表里的第一列固定資產(chǎn)原值要填的是21+22年所有的固定資產(chǎn)原值嗎?包括22年12月份嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳a105080中,我司的固定資產(chǎn)在年中的時(shí)候已經(jīng)賣(mài)了,資產(chǎn)原值那里怎么填寫(xiě)呢,按照年末報(bào)表填嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)以前年度有一次性抵扣所得稅的,今年計(jì)提的折舊納稅調(diào)增,填寫(xiě)資產(chǎn)折舊明細(xì)表的時(shí)候,第4列 稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 填寫(xiě)固定資產(chǎn)原值還是0?第5列 稅收折舊0,第8列累計(jì)折舊填資產(chǎn)原值還是0?
固定資產(chǎn)車(chē)賣(mài)了,原值351150.44,賣(mài)車(chē)前剩余凈值39797.05,賣(mài)成34000這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對(duì)方不開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)了,我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒(méi)有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,只有A107020.所得稅減免明細(xì)表,這個(gè)要選嗎
和對(duì)方公司有銷售和采購(gòu),那樣會(huì)計(jì)科目只用一個(gè)應(yīng)收賬款嗎
老師,24年11月漏報(bào)了一筆收入,專管員讓我更正申報(bào) 交了稅金與滯納金 請(qǐng)問(wèn)金蝶賬套,我補(bǔ)補(bǔ)記了收入,那稅金與滯納金需要做分錄嘛?
房屋資金是放到租賃費(fèi)還是辦公費(fèi)
老師您好 問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報(bào)告申報(bào)提醒,提示24年度存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告需要申報(bào),問(wèn)必須要報(bào)送嗎
老師,對(duì)方給我們公司開(kāi)的發(fā)票是專票,本來(lái)已經(jīng)抵扣了,后面稅務(wù)通知異常,又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這個(gè)稅費(fèi)讓對(duì)方公司給打款了,收到的稅費(fèi)打款如何做賬
你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢(qián)。這個(gè)在科目余額表有所體現(xiàn),但是,這個(gè)8000需要做分錄嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,企業(yè)所得稅匯算清繳的填報(bào) 1.麻煩看一下圖,是不是國(guó)家規(guī)定的可以扣除的捐贈(zèng)發(fā)票,是不是要填公益捐贈(zèng)明細(xì)表,麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請(qǐng)問(wèn)一下,比如,管理費(fèi)用全年1百萬(wàn),其中管理費(fèi)7萬(wàn)(有發(fā)票69500元,沒(méi)有發(fā)票500元)租賃費(fèi)20萬(wàn)(其中18萬(wàn)有發(fā)票,2萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票),其他子科目(包含業(yè)務(wù)招待費(fèi))都有發(fā)票,銷售費(fèi)用全年120萬(wàn),其中交通費(fèi)2萬(wàn)(有發(fā)票1.9萬(wàn),0.1萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票)其他子科目(包含宣傳費(fèi)、招待費(fèi))都有發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這些沒(méi)有發(fā)票是填報(bào)在納稅調(diào)整明細(xì)表里第30欄目“其他”嗎,帳載金額/稅收金額怎么填,幫我這2個(gè)分別填一個(gè)具體數(shù)字,謝謝