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Q

是不是所有特別風險都應先了解與其相關(guān)的控制,如果預期有效也應實施控制

2023-03-06 21:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-06 21:29

您好,是的,是這個意思的

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快賬用戶9933 追問 2023-03-06 21:29

那如果不是特別風險呢,相關(guān)風險不重大呢

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齊紅老師 解答 2023-03-06 21:30

那樣的話,可以做一些控制

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快賬用戶9933 追問 2023-03-06 21:30

不用先了解與之相關(guān)的內(nèi)控嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-06 21:32

可以直接做控制測試

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快賬用戶9933 追問 2023-03-06 21:34

特別風險應先了解與之相關(guān)的內(nèi)控,預期有效實施控制測試,如果不是特別風險可以不預測直接做內(nèi)控測試對嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-06 21:37

除非是預期實施有效控制測試

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您好,是的,是這個意思的
2023-03-06
了解內(nèi)部控制和評估控制風險是兩個相互關(guān)聯(lián)但不同的概念,它們在審計、風險管理和企業(yè)治理中都扮演著重要角色。 1.了解內(nèi)部控制: 了解內(nèi)部控制是指對企業(yè)的內(nèi)部控制系統(tǒng)進行全面的了解和分析。內(nèi)部控制是一個企業(yè)為了確保其業(yè)務運營的效率和效果,保障財務報告的準確性和可靠性,以及遵守相關(guān)法律法規(guī)而實施的一系列政策和程序。了解內(nèi)部控制涉及對企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、職責劃分、授權(quán)審批、風險管理、內(nèi)部審計等方面的深入了解。 了解內(nèi)部控制的目的是為了評估企業(yè)的內(nèi)部控制環(huán)境,確定其是否存在有效的內(nèi)部控制措施,以及這些措施是否能夠防止或發(fā)現(xiàn)錯誤和舞弊行為。 1.評估控制風險: 評估控制風險是在了解內(nèi)部控制的基礎上,對內(nèi)部控制的有效性進行評估和判斷??刂骑L險是指由于內(nèi)部控制存在缺陷或不足而導致錯誤、舞弊或不合規(guī)行為發(fā)生的可能性。評估控制風險涉及對內(nèi)部控制的設計和運行情況進行評估,以確定其是否能夠有效地預防和發(fā)現(xiàn)風險。 評估控制風險的目的是為了確定企業(yè)內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風險點,從而為制定風險控制策略和措施提供依據(jù)。
2024-02-15
您好,評估重大錯報風險時,需要考慮控制對風險的抵消和遏制;在評估重大錯報風險是否為特別風險時,不考慮控制對風險的抵消;這兩個容易混淆,要注意區(qū)分
2025-06-06
同學你好,請稍等一下
2023-06-15
同學您好!是這樣理解的。
2021-01-08
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