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老師別人開給我公司的專票,已經(jīng)做了負數(shù)發(fā)票,我是做相同的負數(shù)分錄,還是要做一個進項稅轉(zhuǎn)出?

2023-03-06 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-06 15:14

相同的負數(shù)分錄,還是要做一個進項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1213 追問 2023-03-06 15:16

進項稅轉(zhuǎn)出怎么做呀?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 15:19

借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)

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快賬用戶1213 追問 2023-03-06 15:29

這樣嗎,老師,我就是做了這一個分錄

這樣嗎,老師,我就是做了這一個分錄
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齊紅老師 解答 2023-03-06 15:34

貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)??

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快賬用戶1213 追問 2023-03-06 15:41

這樣嗎老師?

這樣嗎老師?
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齊紅老師 解答 2023-03-06 15:43

是的,就是那樣子的哈

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快賬用戶1213 追問 2023-03-06 16:02

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-06 16:06

不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!

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相同的負數(shù)分錄,還是要做一個進項稅轉(zhuǎn)出
2023-03-06
開負數(shù)的情況是發(fā)票開錯了,需要重新開票
2022-03-29
你好? 你是購買方的話 你原來開紅字信息表 就得轉(zhuǎn)出做分錄? ?同時次月做轉(zhuǎn)出申報。 收到紅字發(fā)票 在做紅字分錄處理即可?
2021-04-14
你好同學,這種情況你要反沖去年的憑證直接反沖就可以,然后呢你要用利潤分配,未分配利潤去代替你的費用科目,因為跨年了。
2022-04-28
都可以的 都一樣的
2021-01-29
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