相同的負數(shù)分錄,還是要做一個進項稅轉(zhuǎn)出
老師,你好!我公司收到了一張負數(shù)的專票,此張票的正數(shù)發(fā)票在以前我已經(jīng)進行抵扣了,現(xiàn)在這張負數(shù)的我也進項稅轉(zhuǎn)出了,請問在抵扣勾選的時候。這張負數(shù)發(fā)票還用做什么處理嗎
老師,我們是購貨方,對方給我們開的發(fā)票名稱錯了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表,對方開具了負數(shù)發(fā)票,又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了,發(fā)票這個月已認證,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在做賬怎么寫分錄?
老師,十月給客戶開的百分之一的專票。本月已經(jīng)開了負數(shù)了,對方需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師別人開給我公司的專票,已經(jīng)做了負數(shù)發(fā)票,我是做相同的負數(shù)分錄,還是要做一個進項稅轉(zhuǎn)出?
如果采購一批東西,收到3月進項專票開2000塊,但是后來4月又開了進項專票折讓200塊的專票,就相當于負數(shù)200,那么分錄這個負數(shù)200怎么做分錄?進項稅額轉(zhuǎn)出還是負數(shù),主營業(yè)務成本負數(shù)還是收入負數(shù)?
勘察測繪合同需要繳納印花稅嗎?
電子稅務局哪里可以打印一般納稅人證明文件
建筑公司2022年工程結(jié)束的時候按照業(yè)主要求開了張30萬的發(fā)票,當時公司是小規(guī)模,開的一個點的普票。之后工程款一直沒給。24年的時候業(yè)主把這張發(fā)票退回來讓重新開一張新的發(fā)票給他們,24年時公司是一般納稅人,咨詢過稅務局又重新開了一個點的發(fā)票給業(yè)主。之后工程款還是沒有給。這個月業(yè)主又把發(fā)票退回來讓重新開一張增值稅專用發(fā)票,工程款原來是30萬現(xiàn)在重新審核變成了26萬,第一,這張發(fā)票能開嗎怎么開?第二,這筆帳怎么做?30萬變26萬,多的4萬怎么辦?
我想問下小規(guī)模增值稅季度申報起征點30萬包括免稅那部分嗎?
老師,合報里面是不是只有存貨內(nèi)部交易才有順流和逆流聯(lián)系,固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)不存在這個呀?
老師好,單位員工個稅5.6合并申報的時候。人員采集填5?了。在工資薪金所得中新增人員采集的時候社??鄢妥优?、贍養(yǎng)老人的扣除數(shù)是填一個月的還是填2個月的數(shù)
老師,我們公司是6月份倒閉結(jié)束養(yǎng)老保險的,并辦理了失業(yè)保險,失業(yè)保險說要我們8月份才能領取,因為7月份要清賬,所以7月份有兩個員工還沒走,問題是他們這個8月份已經(jīng)不在這家公司上班了,上個月是最后一個月,老板昨天把7月份工資改成勞務費發(fā)給他們了,一個發(fā)了4000,一個發(fā)了3500,沒有申報個稅,這個對公司有沒有影響,需不需要公司下個月或者年底交稅?是一般納稅人,小型微利企業(yè),這個要交多少錢的稅啊?
請問老師,門窗制造業(yè)的燃氣費和電費等能源耗費一般占成本總額的百分之多少是在合理范圍內(nèi)?
老師連續(xù)虧損三年稅務局要求我們要自查,我現(xiàn)在調(diào)收入,申報未按權責發(fā)生制確認收入是不還要補交增值稅呢
配電柜屬于哪類固定資產(chǎn)
進項稅轉(zhuǎn)出怎么做呀?
借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)
這樣嗎,老師,我就是做了這一個分錄
貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)??
這樣嗎老師?
是的,就是那樣子的哈
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!