您好,這個(gè)要按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)確認(rèn)收入的,然后更正報(bào)表
老師,我們有個(gè)合同上是12月簽的,銷(xiāo)售一直還沒(méi)要求開(kāi)票,如果按權(quán)責(zé)發(fā)生制算20年收入如何記賬呢要不要在納稅申報(bào)表申報(bào)呢?
老師,我們這邊企業(yè)是買(mǎi)水泥的企業(yè),我們這邊預(yù)先確認(rèn)收入,然后再根據(jù)開(kāi)票金額報(bào)增值稅(我們收入全部要開(kāi)票),現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)我們的企業(yè)所得稅申報(bào)收入數(shù)與增值稅申報(bào)收入數(shù)不一致,要補(bǔ)交增值稅,這要怎么處理
老師,2月份突然要求權(quán)責(zé)發(fā)生制,按發(fā)貨確定收入,多開(kāi)的沒(méi)有確定了,我的企業(yè)所得稅按未開(kāi)票入賬,但他們多開(kāi)了,我能不能增加多開(kāi)收入,增值稅更正為企業(yè)所得稅一致的收入申報(bào)。都是免征,不影響稅額
老師,我們是物業(yè)公司2022年免增值稅,收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn),2022年預(yù)收2023年的費(fèi)用在2023年確認(rèn)收入,2022年掛預(yù)收,掛預(yù)收的這部分收入年底要不要計(jì)提增值稅呢,
老師,我是建安公司,因?yàn)闃I(yè)主方在做結(jié)算,但是在這期間陸陸續(xù)續(xù)發(fā)生了一些成本,然后一直掛在報(bào)表的存貨中,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我把這些成本結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)收入,我想知道,我確認(rèn)了收入,但是沒(méi)有開(kāi)出去發(fā)票,也需要申報(bào)增值稅嗎?
老師 你好 我想問(wèn)下就是增值稅的尾差,0.01元計(jì)什么科目
老師好,年底退了所得稅,分錄寫(xiě)借,所得稅費(fèi)用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存——正數(shù),貸,應(yīng)交所得稅——正數(shù),財(cái)務(wù)說(shuō)這么寫(xiě)不對(duì),我又紅沖了,又重新寫(xiě)分錄,借,銀存,貸,應(yīng)交所得稅,借,應(yīng)交所得稅,貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),結(jié)果所以科目所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到所以科目本年利潤(rùn)就減少23.24,和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減去年初的余額差了23.24,老師我的分錄處理的不對(duì)吧
老師好,打算去一家承包食堂的公司上班,也就是餐飲,需要注意哪些事項(xiàng)
郭老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們送一批物資給群眾,那很多人是老人家不會(huì)寫(xiě)字的,我們可以寫(xiě)了老人家按手印嗎?然后我們拍個(gè)照發(fā)放物資的照片。
鐘老師,目前是做題,做練習(xí)
老師你好,商務(wù)會(huì)計(jì),是什么意思,有個(gè)老板說(shuō),他公司是商務(wù)會(huì)計(jì),是指商貿(mào)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下餐飲行業(yè)購(gòu)買(mǎi)面條,一般是計(jì)入庫(kù)存商品還是原材料比較合適。
老師汽車(chē)修理廠,汽車(chē)修好后客戶(hù)先付8000到微信上把車(chē)開(kāi)走了,然后保險(xiǎn)公司賠款8000到公戶(hù)上,然后老板娘把微信的8000又退給司機(jī)了,這全部分錄怎么做
老師,個(gè)人租賃商鋪有什么最新政策嗎?9月15日開(kāi)始執(zhí)行的。
表格里如何添上倒三角選擇列
是不增值稅也得更正
是的,這個(gè)也要更正的
還要補(bǔ)交增值稅及滯納金
是的,要補(bǔ)交增值稅及滯納金