你好;? 你這個是什么欄次的; 截圖來看看??
老師 你好 我想問咨詢您一個問題。公司向境外投資者分配股利潤,在申報所得稅填的表中其中扣繳義務支付時間是否可以自由填寫?申報所得稅后,對于繳稅時間有沒有要求的?公司繳完稅后有沒有要求在幾日內(nèi)要分配完利潤的?
老師,你好,請問在申報(單一投資基金核算的合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)個人所得稅扣繳申報表)時,被投企業(yè)是境外的項目,需要寫境外公司么?
老師,請問下合伙企業(yè)對外投資的會計分錄怎么做?是以貨幣資金投資另一家企業(yè),占股15%,是不是做長投,到現(xiàn)在還沒有分紅,合伙企業(yè)中合伙人并沒有在合伙企業(yè)領工資,合伙企業(yè)也沒有經(jīng)營所得,個稅申報是按照零申報嗎?
老師你好,我想問一下投資合伙企業(yè)去年做了單一基金備案,企業(yè)是按季度申報的,投資方里面?zhèn)€人季度的時候是不申報經(jīng)營所得,那現(xiàn)在投資方是個人的需要做個稅申報嗎?
你好老師,企業(yè)工商年報,對外投資情況,是根據(jù)什么來填寫的,根據(jù)產(chǎn)股企業(yè)嗎?比如我跟另一個公司A合伙成立了C那么我填企業(yè)工商年報的時候,對外投資情況,需要填C的信息嗎?不管是不是有實繳
1-6月應該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負數(shù)了,會有稅務風險嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負數(shù)了管理費用籃字利潤總額是對的
1-6月應該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負數(shù)了,會有稅務風險嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購進貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號信息不對,那還可以做進項抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購進貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認繳出資額的最晚繳足期限應為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號之前成立的公司,2027年6月30號之前要全部實繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊資金500萬,實際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊資金繳足,這種理解對吧?
2022年的時候,我們有一張輕循環(huán)油的進項發(fā)票,因為稅務規(guī)定,六月幾號之后進的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(大概2024年七八月份有了危化證后才開始經(jīng)營),所以我當時做了賬面調(diào)整:借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,總感覺不太對,因為電子稅務局里面有沒操作過,分錄后面也沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個進項稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務我也沒在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應交稅費-應交增值稅-已交稅金)
本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務處理嗎?需要專門計入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
標紅這行
你好; 你們投資出去 ;? 你要看 被投資企業(yè)對方是什么; 是境外公司;? 那么就寫境外公司 去寫哈? ?