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月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,可是繳納了怎么寫分錄?

2023-03-06 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-06 15:00

你好,是一般納稅人單位的增值稅??

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快賬用戶5301 追問 2023-03-06 15:01

是的,聽老師說增值稅不需要月末結(jié)轉(zhuǎn)到年底的時候再一次性結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-03-06 15:01

你好 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納? 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶5301 追問 2023-03-06 15:01

可是不結(jié)轉(zhuǎn)的話,那么我繳納了,未交增值稅就變成負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2023-03-06 15:01

你好,是需要做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)處理的?

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快賬用戶5301 追問 2023-03-06 15:02

可是為什么學(xué)堂老師說不需要每個月都結(jié)轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2023-03-06 15:03

你好,那就不清楚了,我這邊控制不了其他人的回復(fù)?

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你好,是一般納稅人單位的增值稅??
2023-03-06
是的,就是后面的憑證不需要賬務(wù)處理的
2022-05-16
你期末留底稅額50在什么科目里面
2021-05-20
你好,繳納稅款時借未交增值稅貸銀行存款。
2021-10-21
學(xué)員您好。月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,正確分錄是 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 對于銷項減去進項有余數(shù) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2025-05-14
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