同學你好 對的 按0申報
請問老師,我們公司發(fā)放工資不是按照月份發(fā)放,在沒有發(fā)放工資的月份申報個稅是按照應發(fā)工資申報個稅還是0申報
老師請問4月份由于資金問題沒有發(fā)工資,那5月份報個人所得稅是按實繳0申報還是按計提的工資申報?
工資沒有按時發(fā)放,但社保公司每月代交,那么發(fā)工資的時候,個稅沒有還是可以0申報是吧
2025年1月發(fā)放了補發(fā)了2024年6-12月工資及2025年1月工資,每月這些人工資不超過5000元,在2025年2月申報產(chǎn)生了個稅,領導不能理解為什么有個稅產(chǎn)生,應怎么解釋
2024年6.12月工資及2025年1月工資在2025年1月發(fā)放,問:這個稅申報在哪月去報?
我們直營店的收入沒有進到公戶,發(fā)票是不是也不能從這邊品牌公司開???
一般納稅人享受了退役士兵減免增值稅的政策,以前年度和本年度產(chǎn)生了增值稅退稅,應如何記賬
請問電商公司稅務籌劃中,由甲公司下面的店鋪(一般納稅人)把店鋪銷售額50萬分到小規(guī)模公司A和B各25,再由甲公司給小規(guī)模公司A和B開13個點的成本發(fā)票各20萬,A和B給甲公司結(jié)算貨款,是不是不能起到節(jié)稅作用?反而增加一輪增值稅申報金額?多轉(zhuǎn)一圈多繳納一輪增值稅是嘛?
老師 印花稅稅率是萬分之三 還是萬分之五
付給個人的勞務費,沒有發(fā)票,入賬好還是不入賬好?
老師你好,請問住宿費發(fā)票可以抵扣嗎?
注冊資金實繳,印花稅是按照注冊資金的萬分之五再減半征收?
公司收到部分租金計入預收款可以嗎,開票了入收入
老師我們是其他充裝企業(yè),就是把液態(tài)原材料汽化后充裝。有種原材料液氮,它既生產(chǎn)氮氣,又參與其他氣體的生產(chǎn),就是其他氣體生產(chǎn)機器啟動都需要氮氣,那么生產(chǎn)的氮氣成本怎么核算?
老師,我們是一家工程公司,平時每個月都交40萬左右的增值稅,由于人工勞務費占主營業(yè)務成本的65-70%,且勞務沒有開發(fā)票,因為開勞務發(fā)票要找勞務公司開,勞務公司自己也沒什么進項,收的稅費也和我們自己交稅費一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒?,就多開了材料費的發(fā)票,材料票開來是減少了增值稅,但同時材料成本也多了,材料暫時入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務成本,一結(jié)轉(zhuǎn)就會虧損上百萬,不結(jié)轉(zhuǎn)呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請問老師,這個有什么好辦法處理不?
那如果張三,兩個月若一起發(fā)放,會出現(xiàn)個稅怎么辦
這個是累計扣除的 工資不高的話一般不會交