你好,項(xiàng)目中的擔(dān)保費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款?
老師請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目中的擔(dān)保費(fèi)保函怎么做會(huì)計(jì)分錄?
勞務(wù)公司保函擔(dān)保費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好老師我們公司支付給擔(dān)保公司的保函怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)教老師,代理商品采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)后,有關(guān)的保函業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)、擔(dān)保費(fèi),怎么做分錄?謝謝
你好老師支付項(xiàng)目保函費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過(guò)私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
收到擔(dān)保費(fèi)發(fā)票是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 這樣嗎?
你好,如果是先付款,后取得發(fā)票,是這樣的
財(cái)務(wù)費(fèi)用也可以有進(jìn)項(xiàng)?借財(cái)務(wù)費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款?
你好,是的,可以有的?
老師購(gòu)買的電腦分錄是怎么做的
你好 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款等科目?
老師 ,我錄固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候保存提示:入賬日期必須在當(dāng)前會(huì)計(jì)期間之內(nèi)是什么情況?
你好,當(dāng)前會(huì)計(jì)期間是幾月份,你入賬日期是幾月份??
會(huì)計(jì)期間顯示2022年12月,2023年2月入賬
你好,這樣顯然就不一致了,當(dāng)然有這個(gè)提示。
要先審核結(jié)賬嗎
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)