你好,可以的,最好是調(diào)整回來的。
老師,如果我之前都是本月申報(bào)上月的工資(就是因?yàn)槲覀兪巧陥?bào)時(shí),月初就發(fā)上月工資了),所以比如2月就申報(bào)了1月工資,3月申報(bào)2月工資的。目前今年1月我已經(jīng)申報(bào)了去年12月工資的了,但是今年想改為稅務(wù)規(guī)定的本月申報(bào)上上月的工資,比如2月申報(bào)12月工資,3月申報(bào)1月工資。我想問下我現(xiàn)在2月能零申報(bào)(因?yàn)槿ツ?2月的已經(jīng)在1月報(bào)了),然后調(diào)整后3月就可以申報(bào)1月的工資,調(diào)整回來了嗎?
1月份的工資本來應(yīng)該在2月底之前發(fā),但老板因?yàn)橐咔楦綦x的緣故,在3月3號(hào)才發(fā)工資,那1月份的個(gè)稅應(yīng)該在3月15號(hào)之前申報(bào)還是4月15號(hào)之前申報(bào)
老師,我們以前是按照本月申報(bào)上月工資,是按照申報(bào)期申報(bào)工資的,不是按照發(fā)放工資所得月份申報(bào)的?,F(xiàn)在要調(diào)整和總部一樣的申報(bào)方式,所以財(cái)務(wù)2月份申報(bào)1月份工資時(shí)候是零申報(bào),零申報(bào)報(bào)表上減除額也會(huì)是5000元。我做的1月份工資減除額是5000元。2月15號(hào)發(fā)1月份工資。現(xiàn)在3月份,財(cái)務(wù)申報(bào)1月份發(fā)放的工資,結(jié)果她薪金申報(bào)表上的減除費(fèi)用是10000元,相當(dāng)于我始終要和財(cái)務(wù)申報(bào)表減除費(fèi)用少扣除5000元。我是不是要調(diào)整來和她一樣?
老師,我們1月份發(fā)了12月和1月當(dāng)月的工資,現(xiàn)在2月申報(bào)1月份的工資,我們現(xiàn)在申報(bào)是按兩個(gè)月的申報(bào)還是?因?yàn)閭€(gè)稅是按收付實(shí)現(xiàn)制,發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅,我們十二月份工資是零報(bào)
員工工資2月15號(hào)收到1月工資,之前財(cái)務(wù)在2月初申報(bào)了1月工資了,本是是應(yīng)該收到工資次月才申報(bào)的即是3月初才申1月工資的,現(xiàn)在還需要調(diào)回來嗎?還是只能按照她的做法申報(bào)個(gè)稅了
匯算清繳時(shí)未開票的成本調(diào)出,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,需要做分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)),貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))嗎
老師好:咨詢下,科目余額表年初 其他應(yīng)收款-公積金數(shù)不對(duì),這個(gè)也不清楚什么原因,但是知道2023年12月公積金計(jì)提、繳付憑證。這個(gè)如果調(diào)賬 怎么調(diào)整呢?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下25年收到22年的費(fèi)用發(fā)票計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,還需調(diào)整22年度的匯算清繳表嗎?
請(qǐng)問下年利率24%合理嗎
老師我想問一下我們掛靠乙方,乙方開票含稅78萬,不含稅780000/1.09=715596.3303,增值稅是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方讓我們開成本票720000萬,稅負(fù)3.5%,叫開材料是專票13%的稅率和勞務(wù)票普通發(fā)票,專票不含稅加普通發(fā)票含稅72萬,那我們開票一共是72萬十專票稅額一共是76萬不到,那這個(gè)差額是什么,我問乙方說和我們沒有關(guān)系,是她們做賬問題,那這個(gè)差額我們不是少2萬給我們了嗎,這2是不是包含他家代我們家交的附加稅,印花稅,他說有企業(yè)所得稅說0.88%,還有管理費(fèi)用1.5%,那包不包含增值稅呀,我沒有明白這個(gè)差額,他家開出去收入不到72萬,我們家開成本票72萬,成本大于收入不交企業(yè)所得稅
老師2024年12月份的發(fā)票,己勾選的也沒有,未勾選的也沒有,不抵扣色選里也沒有,對(duì)方也沒紅沖,這是怎么回事
老師,以老板名義從小額貸款公司貸款后從小額貸款公司直接支付給供貨廠家。我購入這筆貨物借 庫存商品貸方寫什么呢
若A公司與自然人小明共同投資成立了C公司,后C公司又以成本、費(fèi)用各承擔(dān)一半的形式向A公司轉(zhuǎn)賬,A公司收到銷售貨款后又分給C公司一半;在這種情況下,C公司怎樣做賬務(wù)處理?
我們租廠房還要給房東交房產(chǎn)稅嗎?不合理吧,房子又不是我的
請(qǐng)問建筑企業(yè)承接老舊小區(qū)改造項(xiàng)目是否有增值稅免稅政策?
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怎么調(diào)回來呢?
你好,他按期申報(bào)錯(cuò)了不是嗎?你更正申報(bào)選擇所屬期,找下面綜合負(fù)責(zé)申報(bào),找左邊報(bào)表報(bào)送右邊更正申報(bào)。
公司是去年6月中旬注冊(cè)的,從一開始他的申報(bào)所屬期就是錯(cuò)了,就是收到工資的當(dāng)月申報(bào)了個(gè)稅,那么如何調(diào)整呢?
按月更正申報(bào),或者是你不想更正申報(bào)之前的這個(gè)月零申報(bào)都可以,就這兩種選擇啊,其他的沒有,你可以問一下你稅務(wù)局
要是按這個(gè)月零申報(bào),會(huì)不會(huì)影響到下個(gè)月4月初申報(bào)2月工資的個(gè)稅嗎
你好這個(gè)不會(huì)影響。
那我公司年終獎(jiǎng)是1月18號(hào)收到的,那我在3月初才在個(gè)稅上申報(bào)全年一次年終獎(jiǎng)金嗎?
那樣年終獎(jiǎng)的個(gè)稅是不是算在2023年的所屬期了?
對(duì)的,是的,屬于2023年的
每年只有一次機(jī)會(huì)在這個(gè)年終獎(jiǎng)這里申報(bào)個(gè)稅嗎?
你好是的,是這么做的。
那樣歸屬期不是2022年也是可以吧
好發(fā)方的次月神報(bào)個(gè)稅,只要是在12月份之后發(fā)下去的,都屬于今年的。
那么公司6月啟用個(gè)稅時(shí),員工是7月中才收到工資,我8月初申報(bào)6月工資的個(gè)稅,那么7月初是所有員工都是零申報(bào)還是只是先用法人的身份來先零申報(bào)就可以了?
可以全員填寫進(jìn)去,然后工資收入填寫。
7月全員收入填入零申報(bào)嗎?
你好是的,是這么做的。
總結(jié)一句話,個(gè)稅申報(bào)期是按實(shí)際發(fā)放時(shí)間來算的嗎?
是的,是這么做的,是這么理解的,很正確的。