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老師您好!請(qǐng)教您一下。我公司是小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。去年年底暫估了一筆設(shè)計(jì)費(fèi)8000,,當(dāng)時(shí)的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估8000,貸:應(yīng)付賬款8000?,F(xiàn)在收到了對(duì)方的發(fā)票7800。1,借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估8000(紅沖)貸:應(yīng)付賬款8000(紅沖)2,票到。借:主營業(yè)務(wù)成本,7800,貸:應(yīng)付賬款7800。3。借:應(yīng)付賬款200,貸:利潤分配未分配利潤200,對(duì)嗎?

2023-03-06 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-06 11:51

同學(xué)你好 今年原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 然后 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 不用做利潤分配未分配利潤

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快賬用戶8098 追問 2023-03-06 11:52

我還沒有支付款呢

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快賬用戶8098 追問 2023-03-06 11:54

因?yàn)槭悄昵皶汗赖?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 11:57

那你就付款的時(shí)候再做付款的分錄 先掛應(yīng)付賬款

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快賬用戶8098 追問 2023-03-06 11:59

有200的差異的嘛 這200的差異 的處理

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齊紅老師 解答 2023-03-06 12:00

同學(xué)你好 這個(gè)不用管 直接在今年做我上面給你說的分錄就可以 200不用做跨年調(diào)整

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同學(xué)你好 今年原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 然后 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 不用做利潤分配未分配利潤
2023-03-06
你好,你是說9萬多這個(gè)發(fā)票嗎
2021-09-03
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 這筆分錄就不應(yīng)該寫了啊
2024-07-12
您好,第一個(gè)分錄不對(duì),調(diào)以前年度損益,要用以前年度損益科目。2,3正確
2021-01-06
你好,最后一個(gè)分錄修改一下,主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配本年利潤就可以的,
2023-03-06
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