你好,銷(xiāo)售部門(mén)用在哪里的?如果他是送給個(gè)人的話,需要視同銷(xiāo)售。
老師我們公司品鑒茶視同銷(xiāo)售分錄 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 公司審計(jì)叫我們這樣做 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 按公司審計(jì)說(shuō)的這樣做,稅務(wù)申報(bào)的銷(xiāo)售額不是和賬面收入不一致嗎。還有庫(kù)存商品購(gòu)進(jìn)稅率都不是統(tǒng)一的呀。我們這品鑒要怎么處理
領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品不屬于視同銷(xiāo)售,在建工程時(shí)不考慮稅,那領(lǐng)用外購(gòu)商品建造廠房,入賬是工程物資,可以這樣理解嗎?
發(fā)生的庫(kù)存商品盤(pán)盈收益(賬面無(wú)庫(kù)存、倉(cāng)庫(kù)有庫(kù)存),這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?做盤(pán)盈賬務(wù)處理,是不是批準(zhǔn)前,借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫(kù)存商品,批準(zhǔn)后借庫(kù)存商品貸管理費(fèi)用?把這個(gè)盤(pán)盈商品銷(xiāo)售出去,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-銷(xiāo)售收入,這樣做對(duì)嗎?老師
銷(xiāo)售部門(mén)領(lǐng)用的庫(kù)存商品樣品似同銷(xiāo)售嗎?怎么做賬務(wù)處理,用不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。庫(kù)存商品是自己生產(chǎn)的不是外購(gòu)的
老師,比較棘手的問(wèn)題 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬(wàn),但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說(shuō)的是20萬(wàn),如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬(wàn)給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過(guò)給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒(méi)那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,請(qǐng)教
流動(dòng)資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬(wàn),實(shí)際金額42萬(wàn),稅收金額45萬(wàn)。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門(mén)的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用?百度2種說(shuō)法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對(duì)應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬
第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過(guò)系統(tǒng)
一般納稅人中沒(méi)有勾選過(guò)的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問(wèn)一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒(méi)有退稅處理,這個(gè)月初開(kāi)始做,提交后,專(zhuān)管員說(shuō)讓下個(gè)月再申請(qǐng) ,這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上,我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)申報(bào)過(guò)了,2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時(shí),再認(rèn)證使用。現(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅,做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒(méi)有交稅。
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送給供應(yīng)商了
借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)需要視同銷(xiāo)售的。
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,不需要調(diào)燈。
借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一增(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)嗎,可是送給供應(yīng)商的不開(kāi)發(fā)票
是的是的,可以不用開(kāi)發(fā)票的,申報(bào)增值稅的時(shí)候,在未開(kāi)具發(fā)票一欄里面。