您好!要視同銷售,不過農(nóng)產(chǎn)品是免稅的,所以增值稅其實(shí)也是不用交的,自產(chǎn)的產(chǎn)品用于個(gè)人消費(fèi)的,會(huì)計(jì)上要確認(rèn)收入,你們這個(gè)不是用于個(gè)人消費(fèi),不用確認(rèn)收入
老師 外購(gòu)的商品贈(zèng)送(不是買一贈(zèng)一就是作為樣品純贈(zèng)),會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 這樣處理對(duì)不對(duì),如果是自產(chǎn)的商品做為樣品贈(zèng)送是不是還要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及成本?
贈(zèng)送自有庫(kù)存商品圖書,視同銷售嗎?分錄怎樣做借:銷售費(fèi)用/宣傳推廣費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借成本 貸:庫(kù)存商品 借:商品進(jìn)銷差價(jià)
產(chǎn)品銷售贈(zèng)送同類產(chǎn)品會(huì)計(jì)分錄是借 銷售費(fèi)用 代 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅。還是 借銷售費(fèi)用 代 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,自產(chǎn)產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,是用借:銷售費(fèi)用 ,貸:庫(kù)存商品,還是借:銷售費(fèi)用,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品?
采購(gòu)樣品,免費(fèi)贈(zèng)送視同銷售怎么做賬? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:原材料/庫(kù)存商品 銷項(xiàng) 嗎?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
那商品這樣寫的分錄對(duì)嗎?要納稅調(diào)增嗎?
您好!分錄沒錯(cuò),不用納稅調(diào)增,你們開具免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票就行,按照成本價(jià)開具
對(duì)方并沒有要求開具發(fā)票呢?做無票收入,比如贈(zèng)送客戶市場(chǎng)價(jià),1000元,成本價(jià)為500元玉米種子作為試種產(chǎn)品 借:銷售費(fèi)用500元 貸:庫(kù)存商品500元 1、開具500元免稅發(fā)票? 2、按500元申報(bào)無票收入?
您好!是的,分錄沒錯(cuò),按500來報(bào)稅就好了
是申報(bào)無票收入嗎?
您好!是的,因?yàn)闆]有開發(fā)票
那需要納稅調(diào)增嗎?
您好!不用,在匯算清繳時(shí),有個(gè)視同銷售,收入和成本都寫500就行
那季度申報(bào)收入時(shí),增值稅就收入了企業(yè)所得稅收入就不一致了對(duì)嗎?這樣沒關(guān)系嗎?
您好!沒關(guān)系的,這兩個(gè)本來就是不同的口徑的