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老師,去年12月我暫估庫存商品,正常結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年紅沖暫估,賬務(wù)處理如何做賬?稅務(wù)上若匯算清繳有影響嗎?

2023-03-04 12:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-04 12:29

你好同學(xué)匯算清繳之前直接紅沖,結(jié)轉(zhuǎn)就可以

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快賬用戶1337 追問 2023-03-04 12:34

就是和正常月份做賬就可以了,是吧?

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齊紅老師 解答 2023-03-04 12:49

對的同學(xué)完全沒有問題

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你好同學(xué)匯算清繳之前直接紅沖,結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2023-03-04
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款。
2023-07-03
你好,真實(shí)的暫估不需要調(diào)賬,只是做納稅調(diào)整就可以了
2023-05-29
調(diào)整它是在報(bào)表上面去調(diào)整,他之前是調(diào)表不調(diào)賬,你現(xiàn)在就是做那個(gè)負(fù)數(shù)的分錄,把之前暫估沖掉,然后再根據(jù)發(fā)票做一個(gè)正數(shù)的就行。
2022-07-09
你好,這個(gè)有實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?如果沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的,它需要沖減 如果有實(shí)際業(yè)務(wù)的直接調(diào)整,不需要紅沖的
2022-05-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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