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企業(yè)去年9月份建賬,稅賬還沒接回來,依據(jù)去年1-8月份科目余額表填初始余額數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)銷售費(fèi)用中倉儲(chǔ)費(fèi)運(yùn)輸費(fèi),和差旅費(fèi)記混了,我這邊建賬還是要根據(jù)科目余額表填嗎?還是直接改正過來

2023-03-04 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-04 12:07

您好!建賬還是根據(jù)科目余額表,建賬后用調(diào)整憑證把錯(cuò)誤修正,摘要上寫清楚,這樣能保證換人也知道是咋回事

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快賬用戶7252 追問 2023-03-04 13:13

存貨的數(shù)據(jù)是不是,外賬的數(shù)據(jù)和不開票的數(shù)據(jù)要合在一起呢

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齊紅老師 解答 2023-03-04 13:28

您好!合在一起的話,年度匯算清繳要進(jìn)行納稅調(diào)整,沒有發(fā)票的成本稅務(wù)不認(rèn)可的

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快賬用戶7252 追問 2023-03-04 13:33

那我這樣的話我內(nèi)賬要怎么做

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齊紅老師 解答 2023-03-04 13:34

您好!您還有內(nèi)賬啊,那沒發(fā)票的不要入賬務(wù)系統(tǒng),在內(nèi)賬吧,我沒做過內(nèi)賬,我們公司一本賬

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您好!建賬還是根據(jù)科目余額表,建賬后用調(diào)整憑證把錯(cuò)誤修正,摘要上寫清楚,這樣能保證換人也知道是咋回事
2023-03-04
同學(xué)你好 1.對(duì)的 2.按照以前的數(shù)據(jù)來
2020-09-23
同學(xué)你好 1.對(duì)的 今年的期初是去年的期末 2.計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 個(gè)人因與用人單位解除勞動(dòng)關(guān)系而取得的一次性補(bǔ)償收入(包括用人單位發(fā)放的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、生活補(bǔ)助費(fèi)和其他補(bǔ)助費(fèi)用),其收入在當(dāng)?shù)厣夏曷毠て骄べY3倍數(shù)額以內(nèi)的部分。 免征個(gè)人所得稅;超過的部分按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人因解除勞動(dòng)合同取得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金征收個(gè)人所得稅問題的通知》(國稅發(fā)[1999]178號(hào))的有關(guān)規(guī)定,計(jì)算征收個(gè)人所得稅。
2021-07-06
你好,按之前稅務(wù)局的申報(bào)數(shù)據(jù)作為期初余額。
2021-12-06
你好,1、6月建賬,如果考慮補(bǔ)錄1-5月的賬,就用上年年末數(shù)做期初數(shù),如果不補(bǔ)錄1-5月的賬,就用5月末的數(shù)做期初數(shù);2、損益類科目當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),是存在您說的問題,所以建議補(bǔ)錄1-5月的賬,這樣便于查看和申報(bào)。如果補(bǔ)錄難度較大,可以用5月的利潤表加上以后期間的用于利潤表中本年累計(jì)項(xiàng)目的計(jì)算。
2020-08-24
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