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你好老師,進(jìn)項(xiàng)票我都正常錄進(jìn)去了,就是只抵扣了一部分,請(qǐng)問未抵扣的如何結(jié)轉(zhuǎn)

2023-03-03 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-03 16:59

同學(xué)您好,沒有抵扣的不轉(zhuǎn)出的話就形成留抵,以后就可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的

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同學(xué)您好,沒有抵扣的不轉(zhuǎn)出的話就形成留抵,以后就可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
2023-03-03
你好,這些都認(rèn)證了嗎?
2023-11-02
你好,直接賬務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,申報(bào)的時(shí)候填入進(jìn)賬轉(zhuǎn)出欄次就可以了
2022-05-29
是的,就是在應(yīng)交稅費(fèi)里體現(xiàn)
2023-09-15
是本月的進(jìn)票未勾選的話,計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-06-02
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