你好!比如3月是申報(bào)2月發(fā)放的1月份的工資 不需要做其他分錄
您好老師,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月認(rèn)證抵扣的增值稅有留底,這個(gè)月填申報(bào)表的時(shí)候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個(gè)月銷項(xiàng)6400多,這個(gè)月沒(méi)進(jìn)項(xiàng),是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫(xiě)呢?謝謝!
老師,1.請(qǐng)問(wèn)下離職員工本月發(fā)放了上月和本月得工資,申報(bào)個(gè)稅時(shí)如果累計(jì)申報(bào)劉需要繳納個(gè)稅,本來(lái)是不需要繳納的,應(yīng)該怎么處理呢?2.還有離職補(bǔ)貼需要寫(xiě)什么文件當(dāng)做附件呢,申報(bào)個(gè)稅是單獨(dú)在離職補(bǔ)貼里面申報(bào)嗎
老師好。我是一般納稅人建筑施工企業(yè),這個(gè)月有差旅費(fèi)的機(jī)票個(gè)火車票,計(jì)算出了進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,我申報(bào)稅的時(shí)候,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅填在附表二,那就是等于留抵稅額嗎?賬務(wù)需要處理嗎
您好老師,我是一般納稅人非加工零售業(yè),上月稅務(wù)聯(lián)系說(shuō)需要退留抵,5月底退到銀行賬戶,現(xiàn)在申報(bào)5月份的增值稅,我開(kāi)具稅款5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),現(xiàn)在需要繳納3萬(wàn)增值稅,問(wèn)題來(lái)了,之前因?yàn)橛辛舻治也恍枰U納增值稅,所以附加稅是0,現(xiàn)在我需要繳納3萬(wàn)的附加稅是多少?如何計(jì)算,求解謝謝老師
老師您好,我咨詢?cè)鲋刀惖膯?wèn)題。 本月(12月)發(fā)生銷項(xiàng)稅額9萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn),所以本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是截至11月底,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額還有14萬(wàn)多。 請(qǐng)問(wèn)老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫(xiě)轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說(shuō)什么都不寫(xiě)? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請(qǐng)問(wèn)是用目前有的留抵稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模一季度開(kāi)票既有專票又有普票,一共超30萬(wàn),但普票未超,那普票可以享受季度30萬(wàn)以內(nèi)減免增值稅優(yōu)惠嗎?
電商企業(yè)10月份要填寫(xiě)互聯(lián)網(wǎng)涉稅那個(gè)銷售收入,那下個(gè)月申報(bào)稅怎么報(bào)呢?,還是根據(jù)開(kāi)票的金額去報(bào)?
老師,如何證明我們是法人股東呢,投資款由公司打款,然后有個(gè)股權(quán)投資協(xié)議,工商那邊需要做登記嗎
老師,想問(wèn)下,制造混凝土行業(yè)凈利潤(rùn)率大概在多少
企業(yè)之間借款利息收入10萬(wàn)元、增值稅1萬(wàn)元、價(jià)稅合計(jì)11萬(wàn)元,利息未收回但是需要確實(shí)增值稅收入和所得稅收入請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄
勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)和收取管理費(fèi)是開(kāi)在一張發(fā)票上還是分開(kāi)開(kāi)票
之前那個(gè)公司要辦理注銷的 租賃合同讓補(bǔ)印花稅 這個(gè)是按照租賃金額直接計(jì)算嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 7月做了一筆暫估的借 成本 貸應(yīng)付暫估 沒(méi)有發(fā)票 8月付了兩次款 也沒(méi)有發(fā)票 9月份開(kāi)了發(fā)票給我們 我在8月和9月應(yīng)該怎么做賬呢
想問(wèn)下就是委托貨代出口貨物,報(bào)關(guān)費(fèi)需要直接付給報(bào)關(guān)行?
請(qǐng)問(wèn)老師做賬的時(shí)候年底結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)分配這個(gè)金額跟利潤(rùn)表里邊的利潤(rùn)怎么不一樣呢?