久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

電商企業(yè)10月份要填寫互聯(lián)網(wǎng)涉稅那個銷售收入,那下個月申報稅怎么報呢?,還是根據(jù)開票的金額去報?

2025-09-30 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-30 10:09

你好,二者最好保持一致。

頭像
快賬用戶8208 追問 2025-09-30 10:11

那公司 開票的收入 跟實際平臺銷售的收入相差很大,這怎么弄啊

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-30 10:12

是存在無票收入 嗎

頭像
快賬用戶8208 追問 2025-09-30 10:18

對的 有五票收入

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-30 10:24

賬上也要做無票收入,申報表也要申報無票收入。這也是讓填寫報告的原因與目的

頭像
快賬用戶8208 追問 2025-09-30 10:40

平臺的實際銷售是7-9月一共2千多萬,逐選開一個季度實際開票才600多萬,這怎么報呀

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-30 10:44

規(guī)范做法,是申報2千多萬,無票收入也要申報,申報在主表第一行

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,二者最好保持一致。
2025-09-30
啥都沒有嗎,你做賬嗎?沒有做賬先0申報
2020-11-14
你好,根據(jù)12月份的數(shù)據(jù)。
2022-04-28
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)既要辦理出口退免稅申報,同時要進行增值稅納稅申報,增值稅納稅申報需要填寫增值稅納稅申報表,會涉及以下四張表填寫:增值稅納稅申報表主表、附表一、附表二、增值稅減免稅申報明細(xì)表。 下面我們用一個案例來進行說明。 假設(shè)外貿(mào)A公司2021年7月,出口貨物銷售額合計120萬元,該筆業(yè)務(wù)符合辦理出口退稅條件,已全部開具出口發(fā)票;當(dāng)期購進貨物全部用于出口取得增值稅專用發(fā)票共40張,金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,那么增值稅申報表要如何填寫?首先,我們需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷售收入,來填報《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷售額填寫在第19欄——服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次。如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中:跨境服務(wù)”欄次。填寫完銷售收入,外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進項稅額退稅勾選后,也要記得填報在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》待抵扣進項稅額的26欄——本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣欄次。最后,我們檢查主表上是否已采集附表上的申報數(shù)據(jù),檢查無誤就可以提交申報了。 這樣就完成外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅納稅申報表填寫了。
2022-05-27
你好按照實際的銷售收入填寫的
2024-02-28
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×