8月6號(hào)你就可以申請(qǐng)?zhí)崾靖犊?,然后等著銀行付款
甲方給了我們電子商業(yè)承兌,由于是第一次接收商票,不知道流程。也咨詢過(guò)銀行人員說(shuō)是網(wǎng)上自己操作就行。沒(méi)說(shuō)明白?,F(xiàn)在情況是:在商票到期前十天需要在網(wǎng)銀操作提示付款,否則視為喪失對(duì)其的追索權(quán)。因?yàn)椴皇煜?dǎo)致沒(méi)提前十天提示付款。到期日是明天12月3日。剛剛才網(wǎng)銀操作提示付款。請(qǐng)問(wèn)這筆商票錢(qián)是不是不能在明天給予我們。
老師,我們公戶收到一張電子銀行承兌匯票,到期日是五個(gè)月以后了,我還沒(méi)有簽收,如果我簽收了,現(xiàn)在著急用錢(qián)取現(xiàn),我該怎么操作?是貼現(xiàn)給銀行還是需要找其他公司弄?。课易稍冦y行了他們說(shuō)負(fù)責(zé)這塊的人周末休息讓周一問(wèn),我想問(wèn)一下老師看看。
(1)3月5日,為A企業(yè)簽發(fā)銀行本票一張,票面金額500005o(2)3月6日,為B企業(yè)簽發(fā)銀行匯票一張,出票金額10000(3)4月10日,為3月5日開(kāi)出的銀行本票辦理解付手續(xù)。150(4)4月11日,償付3月6日簽發(fā)的銀行匯票。(5)4月12日,本行客戶甲企業(yè)提交轉(zhuǎn)賬支票,金額為500000元,收款人為本行開(kāi)戶單位乙企業(yè),支票審核無(wú)誤后辦理轉(zhuǎn)賬。(6)4月13日,甲企業(yè)提交轉(zhuǎn)賬支票,金額為900000元,收款人為同城丙企業(yè),其開(kāi)戶行為工行文化路支行,支票審核無(wú)誤后,提出票據(jù)交換。(7)4月15日,參加同城票據(jù)清算提如借方支票一張,金額為300000元,付款人為本行開(kāi)戶單位丁企業(yè),審核支票無(wú)誤對(duì)外付款。(8)4月16日,甲企業(yè)提交現(xiàn)金支票辦理現(xiàn)金提取業(yè)務(wù),支票金額為60000元,支票審核無(wú)誤,辦理轉(zhuǎn)賬。15(9)4月17日,C公司簽發(fā)一張金額為1000000元的銀行承兌匯票,請(qǐng)求銀行承兌,本行審核同意并承兌,承兌時(shí)按萬(wàn)分之五收取手續(xù)費(fèi)。10)6月17日,本行4月17日承兌的銀行承兌匯票到期,收回票款,C公司在承兌銀行存款賬
收到對(duì)方的銀行承兌匯票,寫(xiě)著8月16日到期,意思是我們這邊8月16日才能去銀行換錢(qián)么?如果對(duì)方賬上沒(méi)錢(qián),能拿到么?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司的銷售發(fā)票開(kāi)票日期是2023年2月5日,但是備注中寫(xiě)明是2022年8月~9月護(hù)理費(fèi),證明是去年的業(yè)務(wù),今年才收到錢(qián),請(qǐng)問(wèn)您:如果我在去年這筆應(yīng)稅服務(wù)已經(jīng)提供,例如已于2022年8月給對(duì)方護(hù)理完成,發(fā)生了應(yīng)稅行為,但是對(duì)方還沒(méi)給錢(qián)的情況下,我在2022年8月份做賬:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣對(duì)嗎?但是如果這樣做賬的話,去年8月份,到底發(fā)生增值稅的納稅義務(wù)了嗎?我這塊不太清楚?增值稅納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)點(diǎn)是不是以下3個(gè):①發(fā)生應(yīng)稅行為且收到款項(xiàng);②開(kāi)發(fā)票;③按照合同,到了合同雙方約定給錢(qián)的時(shí)間就發(fā)生增值稅納稅義務(wù)。老師,以上我的這些理解對(duì)嗎?蟹蟹
請(qǐng)問(wèn)員工的報(bào)銷可以直接從公戶打錢(qián)到老板銀行卡上嗎
企業(yè)所得稅利潤(rùn)100萬(wàn)按照5%繳納企業(yè)所得稅,利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)企業(yè)所得稅按照10% 利潤(rùn) 300萬(wàn)是按照25%繳納企業(yè)所得稅,是嗎?
老師,入庫(kù)單是需要放在憑證后面作為附件嗎?我們的憑證紙是A4紙,入庫(kù)單是A5的大小。如果把入庫(kù)單放在憑證后面作為附件,會(huì)不會(huì)不好看?我有同事說(shuō)是可以單獨(dú)裝訂入庫(kù)單。
老師好、3月份第一季度的利潤(rùn)表有誤、需要更正、可以直接在電子稅務(wù)局上直接更正嗎?辛苦老師指導(dǎo)一下、謝謝您
老師,幫我看一下,這個(gè)內(nèi)容,發(fā)票稅目開(kāi)什么
老師:我想咨詢一下,公司有個(gè)員工工資13000,5月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)是240,我自己怎么都算不出這個(gè)數(shù)字?是我算錯(cuò)了嗎
老師,你幫我看一下我們是深圳的公司嘛。我們找了大專實(shí)習(xí)生機(jī)構(gòu),他又代發(fā)是讓浙江的公司給我們代發(fā)的,這個(gè)合不合理???
我們企業(yè)是當(dāng)月計(jì)提,工資,次月申報(bào)個(gè)稅,同時(shí)也是申報(bào)的那個(gè)月準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資,如果員工沒(méi)有問(wèn)題,我們繼續(xù)這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
鄒老師在嗎?問(wèn)一下應(yīng)收賬款超過(guò)3年了,做壞賬處理是不是可以減少未分配利潤(rùn)的?
在電子稅務(wù)局更正了一季度所得稅報(bào)表,可以撤銷更正嗎
這個(gè)可以的,銀行可以墊付。
意思就是最早8月6日可以申請(qǐng)是吧?
對(duì)的,是的,是這么做。