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老師您好!我們公司的一季度二季度的的資產(chǎn)季初季末總額和財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)對(duì)不上,之前一直申報(bào)所得稅,沒(méi)有報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。我直接按正確的數(shù)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎?謝謝老師指導(dǎo)
老師 你好。 我公司今年3月入賬的一張成本票金額6萬(wàn),現(xiàn)在稅局說(shuō)涉嫌虛開(kāi)需要轉(zhuǎn)出成本計(jì)入利潤(rùn)并繳稅,請(qǐng)問(wèn)我可以直接在9月的賬務(wù)中做轉(zhuǎn)出計(jì)利潤(rùn) 然后更正第三季度的申報(bào)嗎?還是一定要在3月中處理?
老師,小微企業(yè),我企業(yè)所得稅3月份沒(méi)有計(jì)提,3月份修改利潤(rùn)表了,在電子稅務(wù)局上能直接修改報(bào)表嗎?還是先不更改以前的,只用報(bào)后面的7-9月份的報(bào)表,以后到大廳進(jìn)行報(bào)表更正?
老師我現(xiàn)在要更正一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,麻煩您指導(dǎo)一下操作步驟好嗎?進(jìn)入電子稅務(wù)局—我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納—更正申報(bào)下拉菜單沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表。
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)有誤,但并不影響利潤(rùn)和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報(bào),請(qǐng)問(wèn)還資產(chǎn)負(fù)債表需要更正申報(bào)嗎?還是申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)直接改成正確數(shù)字就可以了?謝謝!
個(gè)體戶(hù)注銷(xiāo)需要查帳嗎?
老師咨詢(xún)公司的咨詢(xún)收入是不是都不用交印花稅
企業(yè)所得稅中,彌補(bǔ)以前虧損的數(shù)據(jù)是看哪個(gè)表,哪個(gè)科目填寫(xiě)的?
能不能咨詢(xún)老師們一個(gè)問(wèn)題,能不能給個(gè)解決方案[破涕為笑],我們是小規(guī)模,工程咨詢(xún)類(lèi),剛好有段時(shí)間卡點(diǎn)了,開(kāi)的都是30萬(wàn)左右的票,被稅局懷疑拆分收入了咋辦,就比如說(shuō),23年的合同,24年收款時(shí)才開(kāi)票了,這些有沒(méi)有好理由解釋啊[撇嘴]
老師你好我想問(wèn)下我去自然人扣繳端申報(bào)綜合所得稅幫員工交了稅,這一筆我需要添加記賬憑證嗎,給員工發(fā)工資的時(shí)候已經(jīng)記過(guò) 借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在去申報(bào)綜合所得稅這一筆錢(qián)還要填寫(xiě)記賬憑證嗎
小規(guī)模納稅人,3%的征收率減按1%征收,申報(bào)增值稅時(shí),收入是填在3%還是1%
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司的員工個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的電腦,發(fā)票是開(kāi)的員工個(gè)人,但電腦主要是用于公司辦公,請(qǐng)問(wèn)可以拿這個(gè)發(fā)票到公司做賬嗎?
成本票的問(wèn)題:物流行業(yè)的成本票比較缺,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)成本票應(yīng)該怎么來(lái)
老師,分公司屬于非獨(dú)立核算,是不是就不需要在稅務(wù)系統(tǒng)就行納稅申報(bào)
申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí),投資者減除費(fèi)用是灰色,顯示“您已在綜合所得扣款繳申報(bào)中享受扣除,本次申報(bào)不可重復(fù)扣除”,怎么回事
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您好,3月第一季度利潤(rùn)表有誤,符合條件(如未跨申報(bào)期、未產(chǎn)生稅款影響等)可在電子稅務(wù)局更正。 更正路徑是登錄電子稅務(wù)局-【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送】-【財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送及更正】