您好,不好意思啊不是你理想的老師。是的,做壞賬是可以減少利潤的:小企業(yè)借營業(yè)外支出 貸壞賬準(zhǔn)備
老師請問一下以前年度的管理費(fèi)用少記了,在本年進(jìn)行調(diào)整的賬務(wù)處理是:借:利潤分配-未分配利潤 貸:庫存現(xiàn)金 ,是這樣處理的嗎?
老師,連續(xù)三年以上應(yīng)收賬款收不到款我計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,未分配利潤少了,這個季度利潤總額成為負(fù)數(shù)正常吧,主要是我超過三年應(yīng)收賬款做了壞賬準(zhǔn)備如果沒問題話,利潤總額成負(fù)數(shù)也就正常
老師,就是我們公司賬務(wù)處理,計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,營業(yè)外支出就增加,因?yàn)闆]有信用減值損失科目,這是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,稅法不認(rèn)可我到時候匯算清繳調(diào)增企業(yè)所得稅就可以了,但是我的賬是可以計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的哈,老師,因?yàn)閼?yīng)收賬款沒收到款,如果就一直放在應(yīng)收賬款,我們未分配利潤實(shí)際是虛數(shù),因?yàn)槲捶峙淅麧檾?shù)據(jù)來源于收入個支出,收都沒收回錢,所以未分配利潤是虛數(shù),按照未分配利潤來看分紅,不符合真實(shí),我不知道我理解對不對,老師
@小菲老師 借利潤分配-未分配利潤 貸其他應(yīng)付款 這樣調(diào)賬了以前年度損益,匯算時利潤分配-未分配利潤數(shù)與上年數(shù)不一致可以不用管嗎還是需要怎么處理一下?
老師,我的應(yīng)收賬款已經(jīng)超過3年收不回來了,可以在24年底處理“營業(yè)外支出”,降低企業(yè)利潤,可以嗎
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(價稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有(?。?。 A 出租無形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅?
老師,具體的分錄怎么去做?
您好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)提:借營業(yè)外支出 貸壞賬準(zhǔn)備 發(fā)生:借壞賬準(zhǔn)備 貸應(yīng)收賬款
那也沒有未分配利潤的分錄啊
您好,您好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則, 1,計(jì)提:借營業(yè)外支出 貸壞賬準(zhǔn)備 2,月底結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配 貸營業(yè)外支出 3, 發(fā)生:借壞賬準(zhǔn)備 貸應(yīng)收賬款
月底結(jié)轉(zhuǎn)的是自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?還是自己要去做分錄的?
您好,手工的自己結(jié)轉(zhuǎn),用財(cái)務(wù)軟件的你點(diǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)就自動結(jié)轉(zhuǎn)了
哦哦,謝謝老師
不客氣的,早點(diǎn)休息