你好;? ? 這個是免稅的;? ?財稅2016年26號文件附件三《營業(yè)稅改征增值稅試點過渡政策的規(guī)定》第一條第十項規(guī)定,納稅人提供農(nóng)業(yè)機耕、排灌、病蟲害防治、植物保護、農(nóng)牧保險以及相關(guān)技術(shù)培訓業(yè)務,家禽、牲畜、水生動物的配種和疾病防治免征增值稅。?
老師,請問一下,我們公司是人力資源公司,開了一張票給對方,開的內(nèi)容是代發(fā)工資。隨后銀行收到對方的錢。但是又不能確認為收入。這個該怎么做分錄呢
老師,收到一張發(fā)票,對方是一般納稅人,開票內(nèi)容是研發(fā)和技術(shù)服務*農(nóng)業(yè)病蟲防治田間藥實驗費,免稅,請問這個為什么是免稅
老師,公司是做園林綠化施工的,收到一張電子普票苗木發(fā)票,一張發(fā)票上面帶有免稅和帶有稅率的發(fā)票,因為是老項目,苗木發(fā)票不抵扣的,開除單位是***園藝場,單位是一般人納稅人性質(zhì),不過有在稅務局有備案,自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品實行免增增值稅,苗木屬于農(nóng)產(chǎn)品就可以開免稅發(fā)票,可他一張發(fā)票又有開了帶稅率的發(fā)票,對方給我講還必須這么開,這種有沒有涉稅風險呀?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬