同學(xué)你好, 全額都代發(fā)完了嗎
您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報(bào)個(gè)稅,這部分員工的工資,工傷費(fèi)用,個(gè)稅費(fèi)用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會(huì)給我們開(kāi)一張包含了工資工傷個(gè)稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票。我們對(duì)于工資工傷個(gè)稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是人力資源公司,開(kāi)了一張票給對(duì)方,開(kāi)的內(nèi)容是代發(fā)工資。隨后銀行收到對(duì)方的錢(qián)。但是又不能確認(rèn)為收入。這個(gè)該怎么做分錄呢
我們是人力資源公司,給對(duì)方建筑公司代發(fā)工資社保等,但是這個(gè)月我們開(kāi)票后,他們不經(jīng)過(guò)我們賬戶了,用他們的農(nóng)民工專戶發(fā)工資了,只把管理費(fèi)用和單位社保部分轉(zhuǎn)來(lái)了(單獨(dú)開(kāi)的一張發(fā)票),個(gè)稅讓員工自己轉(zhuǎn)到我們公司賬戶上,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?求解答感謝老師,一定請(qǐng)看清問(wèn)題謝謝
請(qǐng)問(wèn)我公司是人力資源公司,給對(duì)方開(kāi)了一張發(fā)票,開(kāi)發(fā)票內(nèi)容是人力資源服務(wù)*代發(fā)代收派遣員工工資,金額是36121.96元,備注寫(xiě)的是差額征稅。什么叫差額征稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開(kāi)票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個(gè)月算起
老師,申報(bào)個(gè)稅了,工資沒(méi)發(fā)怎么做會(huì)計(jì)憑證,然后第二個(gè)月發(fā)放又怎么做憑證呢
請(qǐng)問(wèn)下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過(guò)程要怎么樣寫(xiě)分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級(jí)實(shí)物中級(jí)模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會(huì)計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
老師好!我曾在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒(méi)有支付完我工資。我今年5月份去問(wèn)工資時(shí),法人說(shuō)房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒(méi)有和我簽訂合同)請(qǐng)問(wèn)一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來(lái),不想退怎么辦
你好,代發(fā)了一部分
那差額就是你的收入哦,為什么不做收入
單獨(dú)開(kāi)出去代發(fā)的那一部分工資。
這一部分是計(jì)入成本的哦
分錄怎么做呢?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
我們是做人力資源的哦
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 對(duì)不起,說(shuō)這個(gè)習(xí)慣了
我們是銀行收到了錢(qián),我們也給他開(kāi)票了。
那就是我說(shuō)的這樣做
老師,我自己想通了,是做免稅收入
你說(shuō)的是疫情期間的免稅吧