你好,不用重新賦稅點(diǎn)的,對(duì)方去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失,然后你們單位給他紅沖再重新開(kāi)就是了,不需要交。
老師,去年四月快遞給我開(kāi)的專(zhuān)票還沒(méi)給我就丟失了,我不知道他給我開(kāi)了,但是在認(rèn)證系統(tǒng)里看見(jiàn)這張發(fā)票,然后我就找他們讓他們提供蓋章的發(fā)票復(fù)印件,結(jié)果他們遲遲不給,說(shuō)拿到倉(cāng)庫(kù)了,不愿意去找,現(xiàn)在都這么長(zhǎng)時(shí)間了,還沒(méi)給咋辦?
老師你好 請(qǐng)問(wèn) 我們公司給客戶(hù)開(kāi)了一張去年的發(fā)票 他們沒(méi)有認(rèn)證 丟了 然后想讓我們?cè)谥匦麻_(kāi)一張 中建的說(shuō)必須要發(fā)票原件 第一聯(lián)復(fù)印件不行 這個(gè)能給紅沖重開(kāi)么
我上月給對(duì)方開(kāi)的普票蓋錯(cuò)了發(fā)票章對(duì)方已經(jīng)入賬,我這個(gè)月紅沖了重新開(kāi)了一張,對(duì)方說(shuō)就用原來(lái)蓋錯(cuò)了的發(fā)票再蓋個(gè)正確的章子就行,因?yàn)樗麄冾I(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票上簽字了,那我這邊紅沖了重新開(kāi)了正確的我取不回原發(fā)票用復(fù)印件備查可以嗎
老師,我們客戶(hù)把22年9月的發(fā)票搞不見(jiàn)了額,讓我們重新開(kāi),我們說(shuō)給復(fù)印件也不同意,可是發(fā)票沒(méi)有開(kāi)錯(cuò)不是不可以沖紅重新開(kāi)嗎?而且還跨年了,專(zhuān)票的
老師,我們有個(gè)客戶(hù)把2022年11月開(kāi)的發(fā)票搞不見(jiàn)了,現(xiàn)在讓我們重新開(kāi)票,要不然就不付款,說(shuō)復(fù)印件蓋章都不行,那我們說(shuō)如果他們?cè)敢飧抖慄c(diǎn)就重新再開(kāi)一張發(fā)票,可以嗎?因?yàn)榘l(fā)票跨年了,也沒(méi)有錯(cuò)誤
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購(gòu)的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師原來(lái)自己開(kāi)公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開(kāi)個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下老板新轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一個(gè)公司,付了15萬(wàn)給原來(lái)的老板,但是原來(lái)這個(gè)公司也沒(méi)有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來(lái)也沒(méi)有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬(wàn)該怎么做賬?
#提問(wèn)#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類(lèi)
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個(gè)課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開(kāi)始,那之前的財(cái)務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開(kāi)始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來(lái)的效果報(bào)表就不準(zhǔn)了?
老師,請(qǐng)教一下,開(kāi)發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會(huì)推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)成本核算員每個(gè)月需要提供哪些數(shù)據(jù)報(bào)表給總賬會(huì)計(jì) 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬(wàn)是什么意思呢
老師,那是去年的發(fā)票,紅沖了那做賬怎么做?
老師,她報(bào)備發(fā)票丟失我們能知道嗎?萬(wàn)一他不去報(bào)備然后騙我們紅沖呢?
紅沖收入就可以的,你讓對(duì)方提供證明。之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
老師,就是正常做收入憑證,但是負(fù)數(shù)就行嗎?不用調(diào)整什么利潤(rùn)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解的。
老師,是因?yàn)槊磕甑睦麧?rùn)都是轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里面的,這樣上年的收入虛增了,今年的 收入就減少了,實(shí)際上未分配利潤(rùn)還是會(huì)一樣的是嗎?
那這個(gè)紅沖的去年的發(fā)票也是放在今年的憑證里面咯?
你好,如果你做以前年度損益調(diào)整的話,一正數(shù)一負(fù)數(shù),這不抵扣了嗎?
老師,我就是不懂怎么調(diào)這個(gè)跨年的賬,這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目不懂怎么使用?這是什么科目,應(yīng)該放在哪一方?
借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi), 貸應(yīng)收賬款 借、應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)。