按實(shí)際到貨暫估入庫就是

老師 我盤存的時(shí)候發(fā)現(xiàn) 本月實(shí)際入庫2000 出庫2000 直接出庫了 但是發(fā)票沒有到 這種還需要暫估入庫 如果暫估 我賬實(shí)就會(huì)不符合
老師,當(dāng)月暫估入庫了500,結(jié)果當(dāng)月實(shí)際發(fā)貨了800,需要當(dāng)月把暫估補(bǔ)到800嗎?或者等發(fā)票來了再直接把500暫估沖紅,再按實(shí)際發(fā)票入賬?
老師您好!我4月份暫估的商品當(dāng)月賣出去了 ,5月開的票我沖了暫估,然后在按發(fā)票做賬,怎么庫存數(shù)量還在?是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個(gè)分錄也要紅沖嗎?
老師,我們21年12月末有2筆材料已付款未到票暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,當(dāng)時(shí):借,庫存,貸,應(yīng)付~暫估,后來結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營成本,貸:庫存!但是今年10月剛收到發(fā)票,我可以直接把暫估沖掉吧?借:應(yīng)付~暫估,貸;應(yīng)付賬款!還需不需要調(diào)整以前年度損益?
老師您好,請問一下,12月份采購一批貨,付款了,也收到貨了,但是發(fā)票未開,這種情況可以先暫估入賬,然后次年等票收到了,再紅沖暫估,按實(shí)際發(fā)票金額入賬嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


當(dāng)月暫估入庫-色帶500 結(jié)轉(zhuǎn)成本800,庫存商品-色帶為負(fù)數(shù) 可以不用當(dāng)時(shí)更正暫估數(shù)量哈? 直接等發(fā)票來了紅沖暫估,再按實(shí)際入賬,這樣可以哈
為啥庫房都沒購入就銷售那么多呢?
從代賬公司拿回來的賬,發(fā)展去年的錯(cuò)誤操作,現(xiàn)在不知道該怎么解決
那就只有暫估800了,以后進(jìn)貨再?zèng)_