直接財(cái)務(wù)報(bào)表重分類就可以 不用做分錄
請(qǐng)問(wèn),我在做賬的時(shí)候沒(méi)分別掛賬應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,預(yù)收款也是列在應(yīng)收賬款里,科目余額表顯示為應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),但是財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)自動(dòng)重分類,把應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款分別顯示出來(lái),這樣會(huì)導(dǎo)致我余額表里的明細(xì)和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,這樣是否可以,如果不行,要怎么處理?
老師你看我這是科目余額表里應(yīng)收帳款余額在借方740多萬(wàn)。我打開客戶名字看貸方是150多萬(wàn)。我們財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)讓我把應(yīng)收帳款貸方余額都調(diào)整到預(yù)收賬款里。我是不是看客戶名字里那個(gè)150多萬(wàn)的金額做分錄。 借:應(yīng)收帳款150萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款嗎?
重分類主要是指財(cái)務(wù)報(bào)表的重分類。 它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬,只調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目,根據(jù)明細(xì)科目的期末余額而非總賬余額而定,當(dāng)資產(chǎn)類往來(lái)明細(xì)科目,如:應(yīng)收賬款期末出現(xiàn)貸方余額時(shí),這時(shí)不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類到負(fù)債中;反之,當(dāng)負(fù)債類往來(lái)明細(xì)科目,如:預(yù)收賬款期末出現(xiàn)借方余額時(shí),這時(shí)應(yīng)是一種債權(quán),需重新分類到資產(chǎn)中。如果不進(jìn)行重分類而直接以總賬余額反映到會(huì)計(jì)報(bào)表當(dāng)中,則不能反映資產(chǎn)負(fù)債表的本來(lái)面目,甚至導(dǎo)致財(cái)務(wù)指標(biāo)異常。這是什么意思呢
老師,我想咨詢你一個(gè)調(diào)往來(lái)款重分類的問(wèn)題,就是當(dāng)應(yīng)收賬款貸方有余額的時(shí)候,我是直接調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表的往來(lái)款重分類還是做一筆分錄,把應(yīng)收賬款的貸方余額做到預(yù)收賬款里面去啊
老師,我想咨詢你一個(gè)調(diào)往來(lái)款重分類的問(wèn)題,就是當(dāng)應(yīng)收賬款貸方有余額的時(shí)候,我是直接調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表的往來(lái)款重分類還是做一筆分錄,把應(yīng)收賬款的貸方余額做到預(yù)收賬款里面去啊
老師,中級(jí)會(huì)計(jì),長(zhǎng)期股權(quán)投資這章,權(quán)益法轉(zhuǎn)綜股,小尾巴是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,怎么做分錄
老師,您好!請(qǐng)教您 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)在分配人工和制造費(fèi)用到完工產(chǎn)成品中用什么方法分配呢?能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
我們公司開具了這個(gè)發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬?
老師,工程公司的項(xiàng)目完結(jié)了,工程發(fā)票全部開完了,但是還有部分人工未從工程施工成本結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)是什么情況呢?怎么平賬呢?
老師,如何退出登錄會(huì)計(jì)學(xué)堂
計(jì)算城建教育費(fèi)附加,計(jì)稅依據(jù)里的30是哪個(gè)
這種發(fā)票需要入賬嗎?老師
老師,去年的車貸還給車貸公司,直接做的借應(yīng)付賬款貸銀存,付的錢里面有本金和利息,所以在今年做利息那部分,借利潤(rùn)分配未分配貸應(yīng)付賬款,行不行?然后更正申報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)老師,針式打印機(jī)怎么設(shè)置成三等分
集團(tuán)付所有子公司人員工作服20萬(wàn),如何做賬?
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老師,是每個(gè)月手動(dòng)調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表重分類嗎?那我做一筆分錄這樣可以嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的