您好,您的處理沒問題
老師,報(bào)表項(xiàng)目中 應(yīng)收帳款期末=應(yīng)收賬款期末借方余額+預(yù)收賬款期末借方余額-備抵科目 是這樣的吧?我現(xiàn)在碰到個(gè)疑問,我們?nèi)胭~沒有區(qū)分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,科目余額表應(yīng)收賬款期末包含預(yù)收賬款,那我填列負(fù)債表的時(shí)候 應(yīng)收賬款中的 貸方是填列在預(yù)收賬款的吧? 應(yīng)收賬款填列時(shí)候不把應(yīng)收款貸方就除嗎?
請(qǐng)問,我在做賬的時(shí)候沒分別掛賬應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,預(yù)收款也是列在應(yīng)收賬款里,科目余額表顯示為應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),但是財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)自動(dòng)重分類,把應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款分別顯示出來,這樣會(huì)導(dǎo)致我余額表里的明細(xì)和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,這樣是否可以,如果不行,要怎么處理?
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,我看代賬給我的報(bào)表有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,但是我在明細(xì)賬里沒有數(shù)據(jù),科目余額表也沒有,代賬說是自動(dòng)生成的,應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)目沒有錯(cuò),但是我的科目余額表沒有預(yù)收和預(yù)付,我該怎么核對(duì)呢?
老師,9月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),重分類后,期初數(shù)據(jù)也變了呢,跟6月申報(bào)的財(cái)報(bào)期初數(shù)據(jù)不一致咋辦?六月沒有重分類,如果不重分類,比如應(yīng)收賬款金額-100,預(yù)收賬款是0,可以直接改為應(yīng)收賬款余額是0,預(yù)收賬款余額是100這樣子嗎?
請(qǐng)教老師,財(cái)務(wù)報(bào)表重分類是不是報(bào)表里有負(fù)數(shù)的才分類,不是負(fù)數(shù)的即使往來明細(xì)里有負(fù)數(shù)也不需要重分類這個(gè)科目?比如報(bào)表里應(yīng)收賬款期末是—750000,應(yīng)付賬款期末是800000,其往來明細(xì)里有貸方1000000,借方200000,這個(gè)應(yīng)付賬款在報(bào)表里不需要重分類,只需要把應(yīng)收賬款重分類,是這樣嗎?
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購(gòu)買價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤(rùn)表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請(qǐng)問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎