你好;? ? 你可以月末? ?調(diào)整分錄 ;然后出報(bào)表;? ? ?
請(qǐng)問(wèn),我在做賬的時(shí)候沒(méi)分別掛賬應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,預(yù)收款也是列在應(yīng)收賬款里,科目余額表顯示為應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),但是財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)自動(dòng)重分類(lèi),把應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款分別顯示出來(lái),這樣會(huì)導(dǎo)致我余額表里的明細(xì)和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,這樣是否可以,如果不行,要怎么處理?
老師你看我這是科目余額表里應(yīng)收帳款余額在借方740多萬(wàn)。我打開(kāi)客戶名字看貸方是150多萬(wàn)。我們財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)讓我把應(yīng)收帳款貸方余額都調(diào)整到預(yù)收賬款里。我是不是看客戶名字里那個(gè)150多萬(wàn)的金額做分錄。 借:應(yīng)收帳款150萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款嗎?
重分類(lèi)主要是指財(cái)務(wù)報(bào)表的重分類(lèi)。 它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬,只調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目,根據(jù)明細(xì)科目的期末余額而非總賬余額而定,當(dāng)資產(chǎn)類(lèi)往來(lái)明細(xì)科目,如:應(yīng)收賬款期末出現(xiàn)貸方余額時(shí),這時(shí)不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類(lèi)到負(fù)債中;反之,當(dāng)負(fù)債類(lèi)往來(lái)明細(xì)科目,如:預(yù)收賬款期末出現(xiàn)借方余額時(shí),這時(shí)應(yīng)是一種債權(quán),需重新分類(lèi)到資產(chǎn)中。如果不進(jìn)行重分類(lèi)而直接以總賬余額反映到會(huì)計(jì)報(bào)表當(dāng)中,則不能反映資產(chǎn)負(fù)債表的本來(lái)面目,甚至導(dǎo)致財(cái)務(wù)指標(biāo)異常。這是什么意思呢
老師,我想咨詢(xún)你一個(gè)調(diào)往來(lái)款重分類(lèi)的問(wèn)題,就是當(dāng)應(yīng)收賬款貸方有余額的時(shí)候,我是直接調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表的往來(lái)款重分類(lèi)還是做一筆分錄,把應(yīng)收賬款的貸方余額做到預(yù)收賬款里面去啊
老師,我想咨詢(xún)你一個(gè)調(diào)往來(lái)款重分類(lèi)的問(wèn)題,就是當(dāng)應(yīng)收賬款貸方有余額的時(shí)候,我是直接調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表的往來(lái)款重分類(lèi)還是做一筆分錄,把應(yīng)收賬款的貸方余額做到預(yù)收賬款里面去啊
老師,請(qǐng)問(wèn)總公司投資建造這個(gè)加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類(lèi)科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會(huì)增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師好,請(qǐng)問(wèn)手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5%
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項(xiàng)目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計(jì)算抵扣增值稅?
想激活25年的敲重點(diǎn),激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒(méi)過(guò)期。怎么解決?剛買(mǎi)的25年的中級(jí)敲重點(diǎn)
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購(gòu)入101號(hào)材料500千克單價(jià)70元增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬(wàn)5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬(wàn)955010元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個(gè)人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫(xiě)么,能說(shuō)下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
重新寫(xiě)個(gè)分錄會(huì)比調(diào)表更容易嗎
是的; 我個(gè)人是覺(jué)得這樣好一些; 看你自己選擇了??
好的,謝謝老師,每個(gè)月都需要重分類(lèi)嗎
?1. 是的;? 每個(gè)月都要出報(bào)表; 你要先核對(duì)下是否有重分類(lèi)的數(shù)據(jù); 有的話; 就處理下;? ??