同學(xué),你好 你們是銷售方,你們開具了紅字發(fā)票嗎?
老師,您好,我公司11月申請的紅字信息表,11月已做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,本月發(fā)現(xiàn)錯誤,撤銷了紅字信息表,我要如何進(jìn)行賬務(wù)處理
請問老師,我們上個月買了辦公用品,進(jìn)管理費用,進(jìn)項稅額已抵扣,這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤已開具紅字發(fā)票信息表,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄要怎么做?。?/p>
老師你好!請問我8月開了一張紅字專用發(fā)票信息表,進(jìn)項是以前已抵扣了。問是如果抵扣過了開的紅字信息表進(jìn)項額會當(dāng)月轉(zhuǎn)出是嗎?電子稅務(wù)報表進(jìn)項20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額數(shù)據(jù)可以手動改為0嗎?,因為我發(fā)現(xiàn)進(jìn)項不夠轉(zhuǎn)出后要多交7萬稅。
你好老師,我公司開具了銷項發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣,紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額。賬務(wù)處理是不是要進(jìn)項轉(zhuǎn)出 分錄如何做呢 謝謝老師
你好 我是購買方發(fā)票已經(jīng)抵扣發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,9月開具紅字信息表 撤銷后稅盤注銷, 10月又開具紅字信息表 銷售方一直未開具紅字發(fā)票。10月申報的時候出現(xiàn)進(jìn)項轉(zhuǎn)出,11月申報又有進(jìn)項轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么處理?同一筆金額
員工拿來一張付款截圖來報銷,這樣做賬對嗎? 1、 借:管理費用-辦公費 貸:其他應(yīng)付款 2、 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費用-辦公費
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當(dāng)年的白條調(diào)增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復(fù)核人嗎?
稅務(wù)預(yù)警說是2024年有進(jìn)項稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報表嗎?還是說我可以在2025年申報轉(zhuǎn)出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒交過來也不知道是什么費用,沒法入賬,23年也沒入費用,24年交過來報銷一部分,24年銀行付款報銷的我做什么分錄呢
勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個業(yè)務(wù),問題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問題二:如果是開人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項目部)于今早六點多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報警(因平時與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對方法嗎?
老師你好,個體工商戶的會計準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個體工商戶的會計制度嗎
注冊資本實繳驗資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個表怎么填
你好 老師 我們是銷售方 他們已經(jīng)做進(jìn)項抵扣,他們開的紅字發(fā)票信息表呢
同學(xué),你好 那你這邊要開紅字發(fā)票的
紅字發(fā)票已開好了 但是在申報增值的進(jìn)項稅附表二 我看到有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 自動帶出來 主表也有 我就問下 賬務(wù)處理還用做分錄嗎?
同學(xué),你好 你是銷售方,你不用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
那我賬面的2月要交的增值稅和申報表不一致。 那不進(jìn)項轉(zhuǎn)出,是不是要修改增值稅申報呢老師
同學(xué),你好 申報表是自動生成的嗎?
是的 自動生成的,現(xiàn)在不知道如何處理
同學(xué),你好 你要繳納的增值稅,是你自己算的嗎? 你銷項要和開票軟件一致的
銷項和開票金額一致,銷項-進(jìn)項就是我們實際要交的稅款。有一個問題 賣了一輛自己使用過的貨車,我們也是按13%計算繳納增值稅的 是不是這樣老師
同學(xué),你好 ?賣了一輛自己使用過的貨車,我們也是按13%計算繳納增值稅的 是不是這樣老師 是這樣的
好的 ,賣了一輛自己使用過的貨車,我們也是按13%計算繳納增值稅的,這個我已經(jīng)清楚了。還有紅字信息表涉及到進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個我不清楚,我們是銷售方 他們已經(jīng)做進(jìn)項抵扣,他們開的紅字發(fā)票信息表呢
同學(xué),你好 你是銷售方,你不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,你開具紅字發(fā)票,是銷項負(fù)數(shù)
我增值稅申報表,有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出2649.30元 ,正好是他們開的紅字信息表金額。增值稅申報金額比賬面金額大2649.30元 老師這如何處理
同學(xué),你好 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出2649.30元 ,這個刪除
你好 老師 進(jìn)項表附表二 自動帶出來的數(shù)據(jù)不能刪除啊,主表也是自動帶出來的
這也不能申報
同學(xué),你好 你什么都不填,然后讓系統(tǒng)自動取數(shù)
我什么都不填也是有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額呢。老師
同學(xué),你好 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是你有進(jìn)項不能抵扣,才會產(chǎn)生進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出