你好1; 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表有關(guān)問(wèn)題的公告?》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第41號(hào))“二、企業(yè)申報(bào)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策時(shí),按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布修訂后的〈企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策事項(xiàng)辦理辦法〉的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第23號(hào))的規(guī)定執(zhí)行,不再填報(bào)《研發(fā)項(xiàng)目可加計(jì)扣除研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用情況歸集表》和報(bào)送《“研發(fā)支出”輔助賬匯總表》?!丁把邪l(fā)支出”輔助賬匯總表》由企業(yè)留存?zhèn)洳椤!?
研發(fā)支出立項(xiàng)還要做輔助賬里面的明細(xì)歸集是按企業(yè)所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表里面項(xiàng)目填列還是備案時(shí)報(bào)送的《企業(yè)年度研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用結(jié)構(gòu)歸集表》上面去填列?研發(fā)支出下面的明細(xì)不是要做研發(fā)支出輔助臺(tái)賬嗎?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除在企業(yè)所得稅季報(bào)和年報(bào)時(shí)表格是自動(dòng)出來(lái)嗎?研發(fā)費(fèi)用需要有輔助明細(xì)賬什么的嗎?
B公司為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),年終需要做加計(jì)扣除填表。其中:本單位研發(fā)費(fèi)用支出合計(jì):350000元,委托研發(fā)合計(jì):150000元,請(qǐng)問(wèn):b公司當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除合計(jì)金額?標(biāo)準(zhǔn)、完整的研發(fā)費(fèi)用輔助賬需要哪些條件?以簡(jiǎn)單方式列示研發(fā)費(fèi)用輔助賬格式?
老師,我們企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用,但是還沒(méi)有專(zhuān)利和研發(fā)輔助臺(tái)賬,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅需要研發(fā)輔助臺(tái)賬,請(qǐng)問(wèn)這樣還可以進(jìn)行研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除要在電子稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)送研發(fā)費(fèi)用的輔助賬嗎?(比如研發(fā)有哪些項(xiàng)目,金額)
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說(shuō)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫(xiě)嗎?
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊(cè)資金100萬(wàn),實(shí)繳投入150萬(wàn),那多投的50萬(wàn)需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒(méi)有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?是需要按什么按鈕,才會(huì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)
個(gè)體戶(hù)定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動(dòng)產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?